关于绩效自评报告范文(通用32篇)

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关于绩效自评报告范文(通用32篇)

关于绩效自评报告范文 篇1

  一、基本情况

  (一)项目概况

  20xx年-20xx年我单位共改造老旧公厕39座,公厕提升改造工程有计划实施,

  (二)项目绩效目标

  公共厕所作为我县基础培套设施的一部分,是展示城市文明的重要窗口,其改造、新建更是重中之重,公厕提升改造能够确保提升公厕服务水平,满足人民日益增长的需求,形成布局合理、数量充足、规范科学的公共厕所服务体系。

  (三)项目执行情况

  已完成39座公共厕所的提升改造工程。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金资金到位情况

  项目中标资金为844.03万元,截至目前项目已支付资金800万元。

  三、项目完成情况

  对公共厕所改造提升项目进行了验收,改造公厕均验收合格。进一步完善太和县基础设施,解决太和县城市环卫基础设施供给能力不足的问题,改善和提升了公共厕所环境质量。

  四、综合评价情况及评价结论

  经研究为改造提升公厕项目自评为99分,对照《20xx年城市工作“五统筹”专项资金绩效目标表》规定的评分等次为“优”。

  五、存在的问题及原因分析

  一是城区主要路段、商业街等用地紧张,没有足够的空间新建公厕;二是居民都不愿公厕距离自己住房或商铺过近,同时又不愿走远路上公厕,合理规划的同时满足居民的诉求较为麻烦。

  六、有关建议

  为了更好的服务于广大市民群众,结合科技手段建立健全公厕地图,高标准要求公厕保洁质量。

关于绩效自评报告范文 篇2

  为进一步加快生猪良种升级换代工作,充分发挥良种增产增收潜力,促进农业增效,农民增收。以全面实施生猪养殖良种化为目标,创新体制机制,探索建立“农户自主购买、企业集中繁育、财政适当补贴”的生猪良种升级换代新途径。

  (一)项目资金申报及批复情况。乐市财政农53号文件,下达我县生猪良种升级换代1500头,补助金额15万元。每头补助补助300元,其中:市财政补助100元/头,区县财政补助200元/头。为确保我县生猪良种升级换代工程顺利实施,特向县政府申请配套资金,财政年初预算补助资金30万元。

  (二)项目绩效目标。逐步引进和更换现有能繁母猪,不断提高生猪生产水平和养殖效益,不断提高肉猪产品质量安全。

  (三)项目资金申报相符性。按照《乐山市级财政生猪良种升级换代工程资金管理暂行办法》(乐市财政农〔20xx〕113号)的有关规定执行,落实县级财政补助资金,组织实施全县生猪良种升级换代工作。

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1、资金计划及到位。该项目20xx年开始实施,预计20xx年结束,市县两级财政扶持300元/头,(市级财政100元/头、县级财政200元/头)各级资金下达及时,确保准确兑现到农户,切实用于该项目实施。

  2、资金使用。市农业局下达我县生猪良种升级换代1500头补助资金15万元,县级配套资金30万元,共计45万元。我县实际换种430头,共使用补助资金12.9万元(其中市级资金4.3万元、县级资金8.6万元)。

  (二)项目财务管理情况。

  我单位在实施项目建设时,财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

  (三)项目组织实施情况。

  要更换种猪的农户(场)需到当地畜牧兽医站领取《乐市生猪良种升级换代工作换种申请表》,种猪出场时须出具完整的《检疫证》、《乐山市生猪良种工程种猪出场合格证》、出售种猪收据等凭证。农户在种猪引进后报当地畜牧兽医站派人(两人以上)到场核定并在《出场合格证》上签署意见,所在地乡镇兽医站公示无异议后,报县级农业部门申请引种补贴。县级部门按照供种企业提供的相关资料,确定补助金额并公示后报县财政部门实施补贴,在每年的3月31日前将上年的引种资金发放到位。

  (一)目标任务量完成情况。

  我县生猪换种目标任务是1500头,实际完成430头,没有达到需要完成的目标任务。其主要原因:前两年大面积换种工程后农户换种步伐减缓,首先我县养猪户规模较小,外种母猪的养殖要求高、技术要求强,所以养殖户对外种母猪养殖积极性不高;其次农户大多数都喜欢本地的土二杂母猪耐粗饲、高产仔、抵抗力强、易饲养而市局规定的换种场只有外种母猪、所以养殖户积极性不高;第三20xx年生猪市场疲软,价格低迷,群众养猪积极性差,许多老百姓不愿意换种。

  (二)目标质量完成情况。

  该项目认真按照相关文件规定实施,积极收集、核实对应资料,确保了项目质量标准,属于按期、保质完成。

  (三)目标进度完成情况。

  全县换种430头,及时兑现补助资金12.9万元。

  生猪良种升级换代工程顺应了现代生态畜牧业发展对优良品种的实际需求,提高了生猪生产水平和养殖户养猪效益,每头商品猪增收减支100元以上。

  (一)存在的问题。由于换种补贴需要的资料繁琐、程序复杂、时间长、财政补助资金少,而农户自由引种程序简单、价格与享受财政补助的差距不大,前期加上生猪市场疲软,价格低迷,农户养猪积极性差,不愿意换种,导致完不成换种任务。

  (二)相关建议。生猪产业市场波动大,农户抗风险能力弱,养猪积极性差,换种步伐减缓,出现财政资金沉淀,没有发挥应有的效益。结合我县畜牧业发展规划,建议将剩余资金用于省级地方优良品种--__乌骨黑鸡的保护开发,促进畜牧业向高产、优质、高效目标发展,更有实际意义。

关于绩效自评报告范文 篇3

  一、基本情况

  (一)项目背景、内容。

  原粮储备是关系全县人民群众正常生产生活的大事,在遇到严重自然灾害或突发事件时,县级原粮储备能起到保证正常供应和市场稳定作用,根据《丰都县财政局关于批复20xx年部门预算的通知》(丰都财政发〔20xx〕12号)文件下达“20xx年区县级原粮储备”专项资金。

  (二)项目资金情况。

  截至20xx年12月,20xx年区县级原粮储备项目资金到位410万元;其中县级配套资金410万元,全年使用资金409.5万元,结余资金0.5万元。

  (三)绩效目标。

  为保障我县粮食安全,提升我县应对严重自然灾害和突发事件的能力,切实落实粮食行政首长责任制工作,静态储备9000吨原粮。

  (四)部门(单位)职能职责。

  拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责拟订人口发展规划;负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;承担全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局的责任;研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题,拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目,安排财政性建设资金;推进经济结构战略性调整;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格,制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价,依法组织价格听证;对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训;保障我县粮食安全,提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力,切实落实行政首长责任制工作。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  截至20xx年12月底,完成年初既定目标,静态储备9000吨原粮。

  (二)绩效指标完成情况分析

  数量指标完成静态储备原粮9000吨;质量指标储备粮验收合格率100%;时效指标粮食储备按计划完成及时率100%;成本指标实际完成投资控制在概算内的比例100%、年度资金预算执行率100%;社会效益指标保障全县人民的粮食供给、保障社会经济发展社会稳定;项目后期管护延续性为长期;受益对象满意度95%,主管部门满意度95%。

  (三)评价结果

  本项目自评得分98分,达到预期绩效目标。

  三、存在问题

  (一)项目管理方面的问题

  无。

  (二)资金使用方面的问题

  粮食巡查问题资金拨付不及时,现已及时拨付。

  (三)项目绩效方面的问题

  绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

  (四)其他方面的问题

  无。

  四、下一步改进措施

  规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

关于绩效自评报告范文 篇4

  一、项目基本情况

  市级政府储备粮油是指用于调节粮食供求总量、稳定粮食市场,以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况的粮食,粮权属市人民政府,市级政府储备粮油在收储、轮换和日常管理中产生的费用由市级财政承担,保证市级政府储备粮油的管理,保证市级储备粮油规模总量、品种结构、储存布局、轮换和动用各项工作按计划推进,确保1000万公斤市级政府储备粮和5万公斤食用植物油储备足额承储到位、质量良好、储存安全。

  二、项目绩效自评工作开展情况

  (一)前期准备

  为保证绩效自评工作的顺利实施,成立了以市发展改革委财务分管副主任为组长,物资储备管理科、办公室为成员的绩效自评工作小组。

  (二)组织过程

  根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔20xx〕4号)要求,确定绩效评价项目--市级储备粮油利费补助资金。围绕20xx年预算制定的市级储备粮油利费补助资金项目绩效目标,组织项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评,并附相关佐证材料提交绩效自评工作小组,绩效自评工作小组分析汇总,并核实相关情况,完成绩效自评表,形成自评报告,最终完成市级储备粮油利费补贴项目的绩效自评工作。

  三、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  根据保山市财政局根据《保山市财政局关于20xx年部门预算的批复》(保财建〔20xx〕2号)文件,下达市发展改革委市级储备粮油利费补助资金369万元,20xx年度资金全部到位,资金到位率100%。

  2.项目资金执行情况

  根据项目进度和绩效相关要求,全部资金369万元于20xx年12月31日前全部执行完毕。

  3.项目资金管理情况

  项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《保山市发展和改革委员会财务管理制度》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况

  数量指标:完成新增300万公斤市级储备粮收储任务,市级政府储备粮规模达到1000万公斤,市级政府储备食用植物油规模达到5万公斤;完成20xx年度350万公斤市级储备粮轮换计划。

  质量指标:储备粮入库、定期质检和轮换入库检测时,质量达到国家标准规定的三级及以上标准,储存品质指标为宜存标准。

  2.效益指标完成情况

  社会效益指标:紧急状态下,根据政府动用指令,及时有效响应粮食应急供应需求。

  3.满意度指标完成情况

  服务对象满意度指标:社会及政府满意度100%。

  四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  无。

  五、绩效自评结果

  为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提供资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等绩效评价,自评分为100分。

  六、结果公开情况和应用打算

  (一)待市财政局及相关部门审核后在部门网站上进行公开。

  (二)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  (一)绩效自评工作的经验

  1.项目完成后,及时收集整理项目指标,建立部门内部指标库。

  2.积极引导各项目科室增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性和可量化性。

  3.加强对资金的跟踪问效,才能不断提高资金的使用效益。

  (二)绩效自评工作中需改进的问题和建议

  1.强化部门内部监督机制建设。

  2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责,逐步建立完善的绩效指标体系。

  3.加大绩效指标体系建设成果共享,实现行业内部纵向规范、统一管理。

  八、其他需说明的问题

  无。

关于绩效自评报告范文 篇5

  一、部门基本情况

  (一)部门概况

  1.机构情况

  根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案》的通知》(云厅字〔20xx〕5号)、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(保发〔20xx〕5号)的精神和要求,设立保山市广播电视台,是保山市人民政府直属的公益二类财政全额拨款事业单位,为正处级,归口市委宣传部领导。

  保山市广播电视台肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地,是保山公众获取信息的主要渠道之一。

  保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站三项传媒功能,下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道,广播开播有综合频率1个。

  2.基本职能

  根据保办字〔20xx〕54号文件,保山市广播电视台的主要职能是:

  (1)宣传党的理论和路线方针政策,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

  (2)统筹组织重大宣传报道。

  (3)组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

  (4)坚持正确舆论导向,引导社会热点,服务人民群众,加强和改进舆论监督。

  (5)打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

  (6)加强传播能力建设、建设现代化媒体,提升对外宣传水平、讲好保山故事。

  (7)完成市委、市政府交办的其他任务。

  3.年末机构人员情况

  在职人员编制114人,其中:行政编制 0人,事业编制114人。在职实有109人,其中:财政全供养89人,经费自理人员20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。

  (二)部门绩效目标的设立情况

  根据《保山市市广播电视台20xx年部门工作要点》,结合围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责,整理归纳出20xx年保山市广播电视台重点项目绩效目标。

  (三)部门整体收支情况

  1.20xx年决算收入2,435.63万元,其中财政拨款收入2,435.63万元,占总收入100%;其他收入0万元,占总收入0%。预算收入比上年减少1,848.12万元,减少率43.14%。

  2.20xx年决算支出2,523.07万元,其中:财政拨款支出2,523.07万元,占总支出100%。基本支出1,773.52万元,占总支出70.30%;项目支出749.55万元,占总支出29.70%。预算支出比上年减少1,671.23万元,减少率39.85%。

  (四)部门预算管理制度建设情况

  为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我台不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。

  二、绩效自评工作情况

  (一)绩效自评目的

  我台通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

  (二)自评指标体系(详见附表)

  (三)自评组织过程

  1.准备阶段(20xx年3月10日至30日)

  组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

  2.实施阶段(20xx年4月1日至11月30日)

  下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

  3.总结阶段(20xx年12月1日至12月31日)

  总结评价工作经验,进行一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

  评价情况分析及综合评价结论

  (一)结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析,反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足,对绩效目标设立深入研究不够,申报工作不够认真扎实和全面。

  (二)根据台各部室项目科室开展的自评情况,20xx年度我台较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标,评价结果为优。

  四、存在的问题和整改情况

  (一)各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

  (二)项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

  针对上述存在的问题,我台已作出工作要求,加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

  五、绩效自评结果应用

  通过整体支出绩效自评,一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

  六、主要经验及做法

  通过加强我单位预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

  (一)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

  (二)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。

  (三)落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

  (四)逐步规范绩效评价工作。20xx年,我台进一步加强绩效管理 ,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有20xx年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

  七、其他需说明的情况

  无需要说明的情况。

关于绩效自评报告范文 篇6

  一、绩效目标分解下达情况

  20xx年11月,根据《广东省财政厅关于提前下达20xx年省级涉农专项转移支付资金的通知》(粤财农〔20xx〕132号)、韶关市财政局《关于提前下达20xx年省级涉农专项转移支付资金的通知》(韶财农〔20xx〕131号、韶浈财〔20xx〕113号)文件精神,提前向浈江区下达20xx年省级涉农专项转移支付资金12,518万元,其中用于我区农村“厕所革命”项目的资金为200万元。

  20xx年3月,根据《广东省财政厅关于下达20xx年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》(粤财农〔20xx〕11号)、韶关市财政局《关于下达20xx年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》(韶财农〔20xx〕23号)文件精神,向浈江区下达20xx年省级涉农专项转移支付资金共1734万元。根据《关于下达20xx年第二批省级涉农专项转移支付资金的通知》(韶浈财〔20xx〕21号),此批资金未用于浈江区农村“厕所革命”项目。

  以上为20xx年省级涉农统筹整合资金分两批下达我区资金共计14257万元。其中用于浈江区农村“厕所革命”项目的资金200万元。全年执行数3.8048万元,用于支付浈江区农村“厕所革命”工程预算审核费用,预算执行率为1.9024%。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  浈江区全年投入农村厕所革命项目资金为200万元,均为20xx年省级涉农统筹整合转移支付资金,全年执行数3.8048万元,用于支付浈江区农村“厕所革命”工程预算审核费用,预算执行率为1.9024%。执行率较低主要是因为我区农村厕所革命项目于20xx年底我局组织相关单位进行整体验收,20xx年1月项目验收合格并已将公共厕所移交镇管护,我局正督促施工方整理相关材料报区财政局进行审核结算,待区财政局审核结算后,结余的196.1952万元用于支付工程尾款,所以暂未支出。

  (二)总体绩效目标完成情况分析

  总体绩效目标:全区以建设经济实用的简易公厕为主,因地制宜建设无害化卫生公厕,全区共需新改建167座卫生公厕,其中新建旅游公厕18座,新建简易公厕149座。我区已完成总体绩效目标。

  (三)绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。

  (1)数量指标:计划完成公厕建设167座,其中新建旅游公厕18座,新建简易公厕149座。全年实际完成所有目标值建设。

  (2)质量指标:公厕建设达到设计标准。我区农村厕所革命项目所建公厕均按照施工图纸建设,并达到设计标准。

  (3)时效指标:当年完工率达100%。我区20xx年完成34座无害化卫生公厕建设,20xx年完成133座无害化卫生公厕建设,当年完工率达标。

  (4)成本指标:不超出预算。我区农村厕所革命项目预算审定金额(建安费)为1327.945177万元,施工合同价为1314.574798万元,成本未超出预算金额。简易公厕建设项目标准为6.5万元/座,旅游公厕建设项目标准为18万元/座,以上两类型公厕建设成本均未超出预算,合规合标。

  2.效益指标。

  (1)社会效益指标:村民生活质量有所提高。我区把农村“厕所革命”作为一项重要民生工程牢牢抓在手上,使农村无害化卫生公厕得以深入推进,在改善农村厕所卫生环境同时,引领农民改变传统卫生习惯,有力促进了乡风文明和美丽乡村建设,提升了农民生活品质。

  (2)生态效益指标:改善村庄污水问题。我区新改建卫生公厕均为三格式化粪池模式无害化卫生公厕,可以有效改善农村厕所污水直排问题,通过无害化处理,改善村庄污水问题。

  (3)可持续影响指标:建立农村厕所革命长效管护机制。在厕所革命公厕建设过程中印发了《浈江区农村公厕管理维护工作制度(试行)》,20xx年厕所革命项目已完成全部建设,目前已申请到20xx年度公厕管护资金,目前正在进行资金分配,待工程结算移交镇村后,将及时拨付给各镇公厕管护资金,确保公厕长效管护机制正常进行。

  3.满意度指标。服务对象满意度指标:受益群众满意度≥90%。浈江区农村居民对农村厕所革命项目效果总体满意,涉农资金项目的实施明显改善了当地人民群众的居住环境、生态环境、公共服务设施等。根据部分项目所作的满意度调查可知,服务对象满意度均大于90%。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  浈江区较好地完成了20xx年浈江区农村厕所革命项目涉农资金区域绩效目标。但仍存在一些问题:1.20xx年省级涉农统筹整合转移支付资金执行率较低。主要是由于项目结算进度较慢,计划20xx年4月完成项目结算,届时将完成资金全额支出。2.农村厕所革命长效管护机制待加强落实。由于工程尚未结算并移交镇村,所申请的各镇公厕管护资金暂未拨付到镇,待管护资金到位后,将及时督促各镇加强农村厕所革命长效管护机制落实。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  基本完成20xx年浈江区农村厕所革命省级涉农转移支付资金项目绩效目标,自评等级为“优”。拟在浈江区农业农村局政府信息公开平台进行公示。

关于绩效自评报告范文 篇7

  基本情况

  (一)项目概况。

  为响应全县绿化攻坚工作,乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造,需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大,根据领导批示,特申请县政府拨付绿化项目(生态功能区转移支付)资金10万元,用于支持绿化相关费用支出。

  (二)项目绩效目标。

  一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展,弥补资金不足的短板。

  二、督导日常工程建设工作,保证工程质量和效率。

  三、在保证工程高标准完成的基础上,将绿化补助资金全部发放到位。

  绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的

  本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理,强化支出责任,客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的`建设和取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议。

  (二)绩效评价原则

  一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。

  二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开接受监督。

  三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

  四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

  (三)绩效评价方法

  绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合,确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则,根据实际情况,采用一种或多种方法进行绩效评价。

  自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

  (四)绩效评价工作过程

  我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性,加强组织领导,落实项目自评工作具体工作人员,确保绩效资自评工作顺利进行,成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组,深入实地调查、收集整理相关基础数据,落实项目实施、运行及资金使用情况,并对所有数据材料进行汇总、分析,形成绩效自评报告。

  综合评价情况及评价结论

  根据《项目财政支出绩效评价指标体系》,我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评,认为该项目绩效评价等次为优,得分98分。

  绩效评价指标分析

  (一)项目决策情况。

  此项目决策立项目标合理,项目立项依据充分、规范,为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境,为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。

  (二)项目过程情况。

  1、健全组织机构、分工明确,责任到人,提高了办事效率,确保了项目质量。

  2、制定项目实施方案,确保工作按流程进行,做到了有条不紊。

  3、项目资金审核符合流程,会计核算规范,严格按照专项资金管理办法进行财务处理,确保资金使用效率。

  (三)项目产出情况。

  一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成,实现工程完工率100%,确保工程按时完工。

  二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%,保障了工程质量。

  (四)项目效益情况。

  受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上,真正改善了人居环境,使群众更加满意。

  主要经验及做法、存在的问题及原因分析

  项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上,还存在一些问题:

  1、绿化资金渠道来源单一,后期养护投入不足。

  2、绿化养护专业人员匮乏,专业知识相对缺乏。

  有关建议

  一、多渠道招商引资,拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中,发动多方力量招商引资,解决渠道单一问题,进而带动全乡经济发展。

  二、加强专业技术培训,强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式,在聘请绿化养护专家授课的基础上,采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习,不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

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  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1、项目单位基本情况

  20xx年在县委、县政府高度重视、正确领导下,贯彻落实中央和省、市、县对教育工作的部署,县教育局围绕全县教育发展的中心工作,全面深化教育领域综合改革,以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针,按照“学前教育抓规范,义务教育抓均衡,高中教育促优质,职业教育促创新”的总体要求,加强管理,提高质量,谋划发展,促进公平,继续深化教育综合改革,以“办人民满意教育”为目标。经过县财政局进行预算评审,合理地安排了20xx年教育专项资金项目,确保各项任务的全面推进,确保国家和省、市、县出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。根据《县财政局关于下达20xx年县级部门预算支出指标的通知》,20xx年县本级年初预算安排教育专项资金6047.10万元,按用途分三大块,一是业务工作经费;二是运行维护经费;三是用于教育综合发展专项支出。

  2、项目的实施依据

  ①改善学校办学条件,用于学校校舍建设和维修改造、教学设备购置等。

  ②支持教育教学发展,用于学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育等方面的教师队伍建设、学生素质提升、教学质量提升、体卫艺活动开展、教育信息化建设等;

  ③中央、省级专项经费配套;

  3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  20xx年度本级教育专项资金总计6047.10万元,主要有学生资助项目经费用于资助困难学生顺利完成学业;义务教育项目经费用于保障义务教育学校经费补助,顺利完成义务教育各项教学任务与活动;师训经费项目经费用于学习先进的教育教学方法,提升教师专业素质培训,适应新时代的发展与时俱进,不断提升教育教学质量;武陵源片区人才津贴项目经费用于缓改农村学校人才的流动过大,提高农村基层教师待遇;薄弱学校改善与提升项目经费用于改善学校的教学、生活条件、全面改善全县义务教育薄弱环节。

  (二)项目绩效目标

  20xx年项目绩效目标是按政策性口子足额预算安排县本级教育专项资金6047.10万元,深化教育教学改革,加强师资培训,加强职业教育;进一步改善学校办学条件,满足教育教学需要,增加公费师范委培教师培养、教师招聘考试等项目,确保教育教学工作正常运转;保障教师各项津贴到位;办好人民满意教育,确保农村义务教育持续稳定发展。

  二、绩效评价工作情况

  分析和综合评价专项资金的分配使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。按以下绩效评价工作过程:

  1、前期准备。做好教育专项经费年初预算。

  2、组织实施。按年初预算制定方案,开展活动,项目资金进行专款专用,项目资金实行财政国库集中支付管理,严格资金拨付审批程序。

  3、分析评价。通过现场了解、查阅相关资料,结合项目实施实际,按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价,出具评价报告。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况

  1、项目资金到位情况

  预算安排县本级教育专项资金6047.10万元,实际到位资金6047.10万元。

  2、项目资金使用情况

  依据20xx年年初批复预算,各部门严格按照年初制定的方案并经审批通过的预算执行。

  3、项目资金管理情况

  财政按进度拨付资金,根据方案经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结资金。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。

  (二)项目实施情况分析

  1、项目组织情况

  为确保县级专项资金项目的顺利完成,教育部门和财政部门紧密配合,精心组织,稳步实施。

  2、项目管理情况

  我县为加强教育专项资金的有效管理,一是强化了制度建设。出台了等一系列制度和方案,坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。为进一步加大财务监管力度,建立健全了教育财务工作监测评价机制。三是强化了考核奖惩。县教育部门将中小学校的财务工作列入年度工作目标管理考核内容,对中小学校财务工作实行目标考核。

  (三)项目绩效情况分析

  1、项目经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  年初时,按照“两上两下”的程序,即:遵循从学校→教育局→财政局→县人大→财政局→教育局→学校的程序,认真编制教育部门预算,既考虑了将政策性教育经费口子开足开满,又结合了我县财政困难的实际情况,厉行节约,切实做到收支平衡,从严控制部门预算。

  (2)项目成本(预算)节约情况

  项目执行过程中严格控制各项经费开支,严格按年初预算控制支付。

  2、项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  教育专项资金项目在年初完成预算后,教育和财政部门严格按照预算计划和使用途径,对项目进行分步实施,根据轻重缓急,合理安排资金拨付。

  (2)项目完成质量

  年底时,教育和财政部门及时进行年终结算,基本做到了当年的项目当年实施,当年完成。

  3、项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  项目实施经费资金投入县本级教育专项资金6047.10万元,均完成了年初指标目标任务,确保了各项教育的开展。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  通过实施县级教育专项资金项目,有力保障了教育教学工作的正常开展,全面提高了教师的整体素质,大幅度提升了教育教学质量,切实改善了农村中小学办学条件,大力资助了贫困中小学学生和困难幼儿,充分发挥了县级教育专项资金的使用效益。深受广大居民欢迎,创造了良好的社会效益。

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

  20xx年度教育专项资金项目,建设目标明确,项目符合申报条件,程序到位,手续齐全,资金项目质量达到相关行业标准,达到预期绩效目标要求,自评得分96分。

  五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

  根据绩效评价结果,教育专项经费保障了教育教学工作的开展;激发教师工作积极性,提高教育教学质量,该项工作应当继续深化开展。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验做法和后续工作计划

  1、注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划,明确分工,责任到人,以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

  2、加强对项目的.过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目,均通过县采购办,从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等,全程每环节均通过政府采购网实施,实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

  (二)存在的主要问题和改进措施、建议

  1、专项资金管理办法有待完善

  按照相关规定要求并结合实际,我们对经费专项资金的用途进行了明确,但并没有出台具体的操作实施细则。在具体的操作实施中存在随意性和不确定性,为此我们建议可根据实际情况制定具体的管理办法,完善财务管理机制。

  2、专项资金安排使用有待优化

  通过此次绩效评价,我们发现在资金安排使用过程中存在几点不足:一是用于基础设施建设的资金落实情况不是很好,一些资金预算有安排,但由于种种原因,没有执行到位。建议专项资金的预算细化,加强预算执行;二是在具体执行时,发现某些具体项目考虑得不够周到,如各项工作经费等资金较少。

  3、财务管理有待加强

  财务制度不够健全,学校部分政府采购项目未按制度要求进行政府采购申报;学校财务管理人员缺乏,导致财务工作困难重重,急需引进财务人员及加强财务工作培训。

  七、其他需要说明的问题

  加大资金投入,全面提高我县教育教学质量。

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  为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔20xx〕10号)、《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔20xx〕6号)等文件精神,我局根据财政的相关要求,结合我局的具体情况,认真组织开展了20xx年度自然资源局项目支出绩效自评工作,现将我局20xx年度项目支出绩效评价情况报告如下:

  一、项目基本情况:

  (一)项目基本情况简介

  根据批复的年初预算,20xx年我局共安排了5个项目,资金总额329万元,具体如下:

  1、基础管理和建设工作专项支出80万元,项目主要包含土地日、测绘日、地球宣传日的政策法规宣传以及行政诉论、信息系统建设、机关维修等内容。

  2、空间规划工作专项支出30万元,项目主要用于空间规划专家咨询、技术论证、调研考察、建设项目规划管理及其他技术服务委托业务。

  3、自然资源保护支出89万元,项目主要用于保护耕地和矿产资源,开展动态巡查,对全县耕地保护信息员进行培训及业务指导,安装耕地保护标牌,进行地质灾害防治等工作。

  4、争资立项30万元,项目主要用于争取投资和旱改水指标以及新增耕地指标交易工作。

  5、土地开发利用管理工作专项支出100万元,项目包含用地报批、征地拆迁、土地储备、土地供应、地籍管理等多项业务工作。

  (二)绩效目标设定及指标完成情况

  1、绩效目标设定

  ①基础管理工作专项,特定日宣传不少于1次,行政复议案件同比减少10%以上,结案率力争100%。

  ②空间规划专项,计划完成30个村庄规划编制。

  ③自然资源保护专项,严守耕地红线,力争永久基本农田比上一轮有所增加;按要求完成耕地保护专项规划编制;按要求继续整改耕地违法问题至少1个以上;完成省厅下发的闲置土地任务清单。

  ④争资立项,计划新增“旱改水”耕地开发项目3000亩,计划完成指标交易1.8亿,

  ⑤土地开发利用完成储备土地颁证22宗,入库储备土地总面积846亩,供应土地560.65亩;完成土地招拍挂出让18宗,出让建设用地560.65亩,国有土地出让成交价款4.799亿元;

  2、指标完成情况

  20xx年度基本完成了县委县政府及上级主管部门交办的各项工作。主要围绕重点项目用地报批、土地挂牌出让、土地储备、土地综合整治、耕地保护及提质改造、深化行政事务审批改革、土地执法、征地拆迁等开展工作。具体完成指标如下:

  ①基础管理工作专项,完成了特定日政策、法规宣传,全年处理各类信访案件86起、130人次,其中政策咨询35次、70人次;化解积案1件;全年行政复议案件4起,同比减少40%;行政应诉14件,同比减少35%,结案11件,上述2件,结案率达100%。

  ②空间规划编制完成了《南县县城总体规划实施评估》、《南县县城土地规划实施评估》、《南县自然环境承载能力评价》、《国土空间开发适宜性评价》、《南县国土空间开发保护现状评估》、《生态保护红线评估优化调整》;推进了《南县城镇开发边界模拟划定》《南县耕地与基本农田保护专题研究》《县城控制性详细规划调整》《南县国土空间规划城市体检评估》工作;“三线”初步划定,生态保护红线总面积95.82平方公里,占全县国土总面积的8.99%,比原划定面积多45.66平方公里,划定2035年南县城镇开发边界集中建设区为2797.79平方公里,永久基本农田53042.23公顷,保护目标基本落实;完成了《南县县域村庄分类和布局规划(20xx-20xx年)》,20xx年计划完成30个村庄规划编制,实际完成33个。

  ③自然资源保护专项,根据三调数据我县耕地保有量94万亩,比上一轮目标83万亩增加11万亩,永久基本农田76万亩比上一轮72.4万亩增加3.6万亩;按要求已落实耕地保护专项规划编制工作经费和规划指标,耕地保护一张图以基本完成,并有效对接国土空间规划并完成规划文本编制;完成省厅下发的闲置土地任务清单7宗。

  ④争资立项,实施新增耕地开发项目3000亩,已开始选址踏勘完成指标交易1.893亿,

  ⑤土地开发利用已完成储备土地颁证22宗,入库储备土地总面积846亩,供应土地560.65亩;完成土地招拍挂出让18宗,出让建设用地560.65亩,国有土地出让成交价款4.799亿元;完成拆迁集体土地上房屋302栋,面积77500平方米,青苗登录补偿100多亩,迁移坟墓300多座,累计兑付各类补偿款2.9亿元;20xx年拆除空心房381栋,复垦面积约100亩;

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价工作目的

  通过开展部门项目支出绩效评价,全面了解分析本局项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况,督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作,规范和加强项目预算资金管理,强化项目支出责任,提高财政资金使用效益。

  (二)项目资金投入、使用情况

  1、项目资金投入情况

  本局20xx年申报了5个项目,年初批复项目预算总金额329万元,预算执行项目总金额1660.32万元,预算执行率达504.66%,系年中追加项目及资金造成。

  2、项目资金使用情况

  项目资金支出总金额1660.32万元,资金无结余。

  (三)项目组织情况分析。

  1、项目前期准备工作由相关股室根据各自负责的具体项目开展相关调研、考察、论证,针对项目的可行性提出意见,在组织专业相关评估机构进行深入论证,最终形成初步结论上报相关部门审核批准立项。

  2、项目在具体实施中,严格按照相关规定,实施招投标程序,签订合同,明确双方权利义务;根据项目实际情况,确需调整的,严格履行相关审批调整程序。

  3、项目竣工验收阶段,积极组织建设方、实施方、监理方及相关主管部门参与项目验收,针对达不到验收标准的及时出具整改通知书,督促项目按质按量的完成。

  (四)项目管理情况分析。

  1、健全相关制度,明确责任。明确了各股室工作职责,成立了项目实施部门,明确了部门负责人,并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副局长为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组,负责该项目的日常监督管理。

  2、开展项目申报,建立项目库

  各股室围绕县委县政府下达的各项任务,按照相关程序确定项目,建立项目库,明确资金来源、项目内容、实施主体、投资成本、绩效目标、等内容。

  3、加强资金管理,规范账务核算。

  在资金管理使用上,我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。在会计核算上,严格实行单独核算,单独设置会计科目进行记账管理,使专项资金来源、去向明了,避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

  4、开展监督检查,通报检查结果

  我局根据项目进展情况,不定期的开展日常监督检查,对发现的问题形成检查通报,及时督促做出整改。

  三、项目绩效情况

  20xx年本局共实施了5个项目,通过与各股室了解项目情况及收集的项目资料,综合汇总得出自评结论。20xx年项目支出绩效评价指标总分值100分,自评95分,等级“优”(详见附件1.20xx年项目支出绩效自评指标计分表)。主要绩效分析如下:

  (一)经济性分析

  根据县财政部门的预算批复,项目预算资金329万元,实际到位资金329万元。资金实际使用1660.32万元。超支1331.32万元,原因为年初预算时本级专项较上年大幅压缩,预算金额无法保证专项业务工作的开展,年中根据实际情况,上级部门新增项目,新增资金1331.32万元。

  (二)效率性分析

  项目总投入财政资金1660.32万元,项目于20xx年01月01日开始,至20xx年12月31日结束,本级专项工作全部实施完成。

  项目的实施严格按照相关规定实施进行,项目基本按照规定的质量标准完成。

  (三)有效性产出

  1、建设用地保障有力。20xx年上报13个项目,面积合计1050亩,领回用地批文共计770亩。完成储备土地颁证22宗,入库储备土地总面积846亩,供应土地560.65亩。

  2、立项争资卓有成效。全年“旱改水”指标交易实现财政收益1.893亿元;土地出让成交价款4.7998亿元,合计金额6.6928亿元。

  3、持续推进土地违法整改。20xx年武汉督察局下达整改任务93个,已整改到位81个,持续整改12个;20xx年省级自然资源例行督察交办违法用地19个,已整改到位13个,阶段性整改到位4个,持续整改2个;20xx年国家例行督察反馈违法用地问题4个,已整改到位1个,持续整改3个。

  4、科学合理实施国土空间规划编制。按省厅要求完成了《南县县域村庄分类和布局规划(20xx-20xx年)》,20xx年计划完成30个村庄规划编制,实际完成33个。

  (四)可持续性分析

  项目为常年性项目,财政每年都会提供相应的资金支持,项目人员也基本保持原有的岗位人员,并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训,项目持续可行。

  四、存在的问题

  1、专项资金指标下达时间和使用时间存在时差,部分专项费用需动用基本支出资金。

  2、自身监督管理制度还有待健全,个别方面制度执行不够严格。

  3、项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。

  五、其他需要说明的问题

  (一)基本经验及主要做法

  1、领导高度重视。专项资金预算下发后,主要领导和分管领导高度重视,立即召开会议进行布置安排,制订了工作计划,明确了时限要求,落实了责任分工,确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

  2、加强制度建设,完善各项内控制度。20xx年本局根据实际工作情况及时完善《专项资金管理办法》、《南县自然资源局机关管理制度》,机关管理制度涵盖了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案管理制度以及党风廉政建设制度等一系列的规章制度和办法。

  3、强化项目管理,重大项目实行第三方投资评审。本局针对重大项目的支出,均通过专门机构投资评审,签订合同,并经律师咨询审核后方可签订合同,再实施项目。引入第三方对重大项目进行投资评审,进一步加强了对项目实施进行风险把控,杜绝无效项目投资。

  (二)存在的问题及原因分析

  1、土地报批难度增大。耕地占比要求过大,圈内项目(批次用地)耕地占比不能超过百分之五十,圈外项目(单独选址)耕地占比不能超过百分之二十;批次项目必须实行多规合一,要求批供一致,必须符合土地用途管制,不符合的不允许上报,也不允许承诺。

  2、耕地保护难度大、执法难。基础设施、民生工程项目需求量大,耕地保护土地违法案件办案周期长,违法主体不配合导致办案程序难以进行;省级重点工程项目报批时间跨度长、土地报批滞后,存在边报边用、未批先用等违法用地情况;农村依法用地意识不强,造成乱占耕地建房问题突出。

  3、年初预算金额与实际执行金额相差较多。

  五、有关建议

  (一)充分利用存量土地,盘活闲置土地。随着耕地报批的难度加大,耕地红线的严守政策,整合盘活闲置土地尤为必要。

  (二)加强乡耕地保护宣传,加大对违法主体的处置力度。针对历史遗留问题,加强部门协同工作,积极面对复杂情况,实质性的推进问题解决。

  (三)科学编制年初预算,缩小预算与执行的差异。

  六、其他需要说明的事项

  无

关于绩效自评报告范文 篇10

  一、基本情况

  全县共有贫困村xx个,贫困人口万户,x万人。全县共有各类残疾人多人,占全县总人口的,其中农村残疾人x名,占残疾人总数的;农村贫困残疾人,占贫困人口的。

  二、主要做法

  (一)加强组织领导,落实帮扶责任。

  我县成立了扶贫开发工作领导小组,出台工作实施意见,制定实施方案,完善督查制度,签定工作目标责任书。规范档案资料、公示内容、帮扶记录、驻村结对等信息的管理,做到户有卡、村有册、镇和县有电脑档案,贫困村、贫困户信息实现动态跟踪管理。

  通过“党政推动、干部带动、上下联动、社会互动”,落实帮扶责任。制订帮扶实施办法,并将全县xx个县直部门,xx个所属单位xx县有x名党员干部、直接联系服务x个行政村和5个社区,帮扶x户群众。认真做好省市直单位对口帮扶衔接工作(共13个村),加强联系,主动配合,切实做好相关工作。全县农村残疾人贫困100% 完成结对帮扶。

  (二)创新帮扶模式,提高帮扶成效。

  1、将农村贫困残疾人全部纳入最低保障范围,做到应保尽保,并逐步提高补助标准,特困残疾人给予临时救助。

  2、将有劳动能力的贫困残疾人通过扶贫部门给予扶持,今年给22户贫困残疾人发放100只种羊,引导帮助他们开拓创业,滚动发展,实现增收致富。并对100户建档立卡贫困残疾人审报项目扶持计划,通过养殖滚动发展,尽快脱贫。

  3、精心组织实施综合康复计划。采取手术、住院疗养,康复训练等措施促进残疾人全面康复。免费为贫困残疾人安装假肢,免费为聋儿适配人工耳蜗和助听器,免费为贫困精神病患者提供服药和住院患者实施医药补助,免费为重度残疾人发放辅助器具,免费为白内障患者实施手术。

  4、为全县三级以上贫困残疾人发放生活补贴每人每月50元,为一级重度视力、肢体、精神和智力残疾人实行护理补贴,每人每月100元。确保全县重度残疾人统一免费加入社会养老保险,中度、轻度残疾人社会养老保险免交50%的优惠规定的连续执行。

  5、广泛开展残疾人职业技能和农村残疾人实用技术培训,采取各种形式,选择多种项目,培训有劳动能力的残疾人,一大批残疾人不同程度学习掌握了适用技术、技能。几年来,有60多名城镇残疾人就业,农村残疾人稳定就业800多人。

  (三)加大资金投入,增强扶贫实效。

  实施扶贫开发以来,我县不断拓宽筹集扶贫资金渠道,加大对农村残疾人贫困户的帮扶力度。采取多种形式,推动扶贫工作的开展。

  1、民生工程残疾人事业项目配套资金全部到位,实现了三级以上残疾人生活补贴全覆盖。

  2、积极争取财政扶持资金,帮扶单位行业资金,不断壮大扶贫资金量,帮助60户残疾人创业,促使其自由创业,扶持盲人开办按摩所,解决其生存能力。

  三、存在问题

  1、农村残疾人的扶持难度大。一是由于受自身残疾的影响和外界条件的制约,大部分残疾人的`文化素质和发展能力相对较低;部分生活在边远及自然条件较差的边远村庄,信息闭塞,观念还比较落后,造成开拓创新能力不强,扶持难度非常大。二是劳动能力较差。由于受生理功能的影响,贫困残疾人大多缺乏劳动能力或劳动形式单一,只能从事简单粗糙的种植生产劳动,救济的依赖性较强。三是康复需求较大,不少有康复需求的残疾人得不到必要或就地就近的的康复治疗和训练。

  2、农村残疾人的扶持力度还需进一步加强。一是对农村残疾人扶贫开发支持力度和扶贫资金支持方面仍需进一步加强;部分金融部门设置门槛,部分类别的残疾对象无法得到信贷支持。二是残疾人技能培训如需进一步加强,受县域经济发展滞后等因素制约,县财政出资对残疾人开展技能培训能力有限。

  3、农村残疾人就业难、且面窄。因为残疾人文化素质较低,又有身体功能的障碍,无法适应现代企业技术含量较高的岗位需要,所以残疾人劳动就业难,择业面窄,单位安排残疾人就业的积极性还需进一步提高。

  四、建议

  1、认真研究和解决残疾人扶贫工作过程中遇到的新情况和

  新问题。把残疾人扶贫纳入社会扶贫工作的大盘子中,统筹考虑,统一规划,在资金、物资、技术等方面给残疾人以重点倾斜。

  2、多渠道解决残疾人就业。加大对农村贫困残疾人的扶持力度,结合本地实际建立残疾人扶贫基地,引导残疾人学科学,学技术,稳定残疾人就业,促进残疾人脱贫。此外,加强农村残疾人技能培训的力度,免费为农村残疾人开展中短期针对性强、实效性明显的实用技术培训。鼓励残疾人从事个体经营。同时,开发适合残疾人就业的公益性岗位,吸纳残疾人就业。

  3、加强基层残疾人康复服务网络建设。为残疾人提供优质便利的服务,使广大残疾人及时得到康复治疗,恢复和补偿劳动能力。

  4、加大扶贫资金投入。一是出台对农村贫困残疾人扶贫资金倾斜政策,降低“隐形门槛”。二是残联系统自上而下给予扶贫资金支持。

  残疾人扶贫工作,是一项纷繁复杂的系统工程,需要各级党政和民政、扶贫等相关部门大力配合才能实施开展并取得成效。我们相信在各级党委、政府的高度重视下,在上级主管部门的大力支持和悉心指导下,通过社会各界的努力和残疾人的努力拼搏,全县残疾人迈入小康社会的目标就一定能够实现。

关于绩效自评报告范文 篇11

  20__年,我市财政部门紧紧围绕乡村振兴战略,着力美丽乡村建设和公益事业财政奖补工作,扶持村级集体经济发展,提高农村公共服务保障能力,农村人居环境得到极大改善,农民的生活幸福指数迅速提高,农村综合改革转移支付预算执行工作取得了预期成效。

  一、绩效目标分解下达情况

  20__年全市实际到位资金合计45165.14万元。

  1.中央和省级资金

  20__年,中央和省下达我市农村综合改革转移支付资金20651.5万元,其中:农村公益事业财政奖补资金5192万元,村级集体经济发展资金2204.5万元,农村综合性改革试点试验5000万元,美丽乡村建设资金7879万元,红色美丽村庄建设试点300万元,农垦国有农场办社会职能改革补助76万元。已经执行数为15909.04万元,完成绩效目标的77.04%。

  2.地方资金

  20__年,全市下达农村综合改革转移支付资金22968.5万元,其中:农村公益事业财政奖补资金1088万元,村级集体经济发展资金3300万元,美丽乡村建设资金18317.5万元,农垦国有农场办社会职能改革补助263万元。已经执行数为22316.27万元,完成绩效目标的97.16%。

  3.其它资金

  全市其它资金1545.14万元,其中:农村公益事业财政奖补资金951.24万元,村级集体经济发展资金500.7万元,美丽乡村建设资金90万元,农垦国有农场办社会职能改革补助3.2万元。已经执行数为1328.92万元,完成绩效目标的86.01%。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况

  1.项目资金到位情况

  20__年全市实际到位资金45165.14万元,其中:农村公益事业财政奖补资金7231.24万元,村级集体经济发展资金6005.2万元,农村综合性改革试点试验资金5000万元,红色美丽村庄建设试点资金300万元,美丽乡村建设资金26286.5万元,国有农场办社会职能改革补助资金342.2万元。

  2.项目资金执行情况

  全年完成投资39554.23万元,其中:农村公益事业财政奖补资金6366.24万元,村级集体经济发展资金5606.5万元,农村综合性改革试点试验资金1660万元,美丽乡村建设资金25580.5万元,国有农场办社会职能改革补助资金340.99万元。

  3.项目资金管理情况

  各级财政资金全部实行国库集中支付管理,村级集体组织、社会捐赠经及群众自筹资金等全部缴入乡镇村级集体经济帐户,由乡镇统一拨付,确保各类资金的安全。

  (二)总体绩效目标完成情况

  1.农村公益事业财政奖补项目

  我市20__年实施农村公益事业财政奖补项目361个,利用中央和省级农村公益事业财政奖补资金5192万元,地方资金1088万元,其它资金951.24万元,推进农村公益事业项目建设,资金到位率100%。提升村级公益事业发展水平,增强项目村基层党组织凝聚力,有效改善人居环境。

  2.美丽乡村建设项目

  利用中央和省级美丽乡村建设资金7879万元,地方资金18317.5万元,其它资金90万元,支持我市65个美丽乡村建设(含往年),资金到位率100%。改善美丽乡村建设项目村村容村貌,提升项目村基层党组织凝聚力、农村人居环境和项目区农村满意度。

  3.扶持村级集体经济发展项目

  利用中央和省级集体经济发展资金2204.5万元,市、县(区)级配套3300万元,其它资金500.7万元,支持108个村村集体经济发展。资金到位率100%。,助力乡村振兴,带动村级集体经济发展。

  4.国家农村综合改革试点试验项目区

  利用中央下达农村综合性改革试点试验首批资金5000万元,安排8个试点试验内容,建设数字乡村,发展智慧农业、智慧乡村,提高公共服务、公共管理、公共安全保障水平,促进农民增收,建设宜居宜业的美丽乡村等,目前正在建设实施中。

  5.红色美丽村庄建设项目

  利用中央下达的红色美丽村庄建设试点资金300万,建设红色美丽村庄1个,目前正在建设实施中。

  6.实施国有农场公益事业项目和减负补助工作,推动国有农场制度改革,完成农垦国有农场办社会职能改革补助工作,提高职工生产生活水平。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况

  (1)数量指标

  20__年,我市实施农村公益事业财政奖补项目361个,实际完成333个,建设美丽乡村数量65个(含往年),全部竣工完成61个,扶持村级集体经济发展村数108个,实际完成106个。

  (2)质量指标

  扶持村级集体经济台账基本建立;美丽乡村建设台账基本建立;美丽乡村建设项目村村容村貌明显改善;农垦国有农场与周边区域社会管理和公共共享共建水平明显提高;工程验收合格率100%。

  (3)时效指标

  截至20__年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率88%;市级及县、区分别制定《农村综合改革转移支付管理办法》报省财政厅备案,及时报备。

  2.效益指标完成情况

  (1)经济效益指标

  改善了项目村基础设施条件,推动了乡村旅游,生态观光等特色项目发展,增加了农民收入,促进了项目村经济发展,为推动农村产业发展创造了良好的环境条件。

  (2)社会效益指标

  农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力有所提升;项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强。项目的建设进一步密切了干群关系,提高了项目所在地基层干部工作效率,得到群众和基层干部的广泛拥护,提升了农民群众的获得感、幸福感和安全感。

  (3)生态效益指标

  通过项目建设,极大改善了项目村的人居环境,进一步完善了村内道路建设,解决了村内道路泥泞,村民出行不便等问题;项目建设优化了村庄公共空间,大大消除了私搭乱建、乱堆乱放、垃圾乱扔等现象;村级美化亮化、环境卫生、村容村貌整体得到改善和提升。

  (4)可持续影响指标

  农村公益事业滚动项目库,基本建立;通过农村综合性改革试点试验经验探索的可复制、可推广的体制机制创新达到2项以上。

  3.满意度指标完成情况

  通过座谈、调研问卷等方式,项目区农民满意度98%;项目区基层干部满意度98%。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  原因:受疫情防控等因素,部分项目批复后启动和验收进度缓慢。

  下一步改进措施:加强绩效目标的刚性约束,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果拟应用在下一年度工作计划及上一年度工作总结中,通过绩效自评,放大坐标找不足,提高标准找差距,进一步提高资金使用效率。自评情况在单位部门网站公开,接受社会和民众监督。

  五、其他需要说明的问题

  无。

关于绩效自评报告范文 篇12

  一、基本情况

  (一)项目概况。

  根据安徽省残疾人联合会等六部门印发的《关于印发20__年的通知》(皖残联〔20__〕9号)、淮南市残疾人联合会等六部门印发的《关于印发的通知》(淮残联〔20__〕13号),共开展投入如下项目和市级资金:

  1、困难精神残疾人药费补助项目,为有需求的困难精神残疾人提供药费补助,补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助,提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。

  市辖区任务共2426人,标准1000元/人/年,其中市级资金140元/人/年,计33.964万元;

  2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目,为 符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。

  市辖区任务340人,市级资金配套标准为5460元/人/年,任务外281人,市级资金配套标准为10500元/人/年,480.69万元;

  以上两项市级资金合计514.654万元,已分批次拨付给各市辖区,市级资金拨付文件和金额分别为:

  1、《关于下达20__年省级残疾人事业发展补助资金及市级配套资金的通知》(淮财社〔20__〕338号)219.604万元;

  2、《关于下达20__年残疾儿童康复训练扩面市级配套资金的通知》(淮财社〔20__〕783号)295.05万元;

  合计514.654万元,已根据工作进展,分发补助资金。

  (二)项目绩效目标。

  总体目标为为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助,为340名残疾儿童康复训练提供训练补助;

  实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助,为621名残疾儿童康复训练提供训练补助。

  二、绩效评价工作开展情况

  根据开展的项目,围绕产出指标、效益指标、满意度指标等,对项目开展情况进行自评,填写自评表。

  三、综合评价情况及评价结论

  实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助,为621名残疾儿童康复训练提供训练补助,超额完成数量指标,均按时完成时效指标,项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力,有利于促进社会稳定;缓解了残疾儿童家庭经济压力,有利于促进残疾儿童增强生活自理能力,融入社会,产生了明显的社会效益和可持续影响指标;根据后期开展的电话回访,服务对象满意度达到90%以上,达到满意度指标。

  四、主要经验及做法

  项目开展以来,我会能够提前统筹,积极推进,多次召开县区残联理事长会议部署和推进工作,并不定时赴县区开展项目督查,保障项目的顺利实行。

关于绩效自评报告范文 篇13

  为加强和规范资阳区卫生健康局财政专项资金管理和使用,牢固树立预算绩效理念,提高财政资金使用效益,根据益资财【20xx】21号《益阳市资阳区财政局关于开展20xx年度预算绩效自评工作的通知》文件要求,结合我局实际,我局组织相关人员对20xx年度项目支出进行了全面自查,并对重点项目进行了绩效评价,现将相关自评情况报告如下:

  (一)基本公共卫生服务项目

  1、项目概况:

  我局根据全区工作实际开展情况,主要用于基本公共卫生和原重大公共卫生中9元部分项目:疾病预防控制重大公卫项目、妇幼健康重大公卫项目、老年健康与医养结合服务管理、人口监测项目。项目具体情况如下:

  2、绩效目标分解下达情况:

  20xx年资阳区卫健局拨付各下属机构重大公共卫生经费190.15万元,区财政资金占比12%。

  3、绩效目标完成情况:

  各拨付经费均以100%完成投入,地方病防治开展了地方病监测、寄生虫病监测、麻风病监测等工作,职业病防治开展了职业病危害因素监测、职业病防治宣传等工作,卫生应急工作规范开展,健康素养经费项目资金主要用于居民健康素养调查项目调查工作,制定方案,督导督查,物质礼品采购,健康教育资料与培训、入户调查等。食品安全经费主要用于食品安全风险监测,卫生综合监督管理经费投入辖区工作场所卫生综合监督管理以及卫生综合监督管理宣传工作,严重精神障碍疾病防治经费全部用于精神卫生防治管理工作。

  (二)公立医院综合改革

  1、项目概况:

  根据湖南省卫生计生委、发展改革委、编办、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于印发〈湖南省县级公立医院综合改指导实施意见〉的通知》(湘卫体改发〔20xx〕2号)及《资阳区城市公立医院综合改革试点实施方案》(益资政办发〔20xx〕27号)以及《益阳市资阳区城市公立医院绩效考核办法》(益资医改字〔20xx〕3号)等文件精神,建立以服务评价、业务工作、平安建设、管理工作、持续发展、惩罚指标等为考核指标的绩效考核制度,考核采取年度考核与日常考核相结合的办法,并以此作为补助资金的发放依据。

  2、总目标:

  以建立健全现代化医院管理制度为目标,实现区域内医疗资源均衡布局,构建有序就医和诊疗新格局。实现公立医院相关业务指标达标,人员支出占业务支出比例、人员薪酬中固定部分占比逐步提高,门诊患者满意度、住院患者满意度和员工满意度持续上升。

  3、项目绩效评价开展情况:

  我区涉改医院绩效自评均达到湖南省公立医院综合改革绩效评价标准。20xx年收到城市公立医院综合改革区级配套400万,截至20xx年1月12日,全区5家涉改医院20xx年中央、省、区、市城市公立医院综合改革补助均拨付到位。

  4、存在问题和不足

  基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例过高。主要原因:益阳市人民医院20xx年起兴建门诊大楼,购置了超声诊断系统、胃肠镜系统、CT等大型医疗仪器设备;益阳市中医医院20xx年起兴建门诊大楼,购置了全内镜脊骨微创系统、体外冲击波治疗仪等仪器设备;益阳市资阳区脑科医院20xx年开始实施整体搬迁等,耗资巨大,收入增长过缓,导致负债过高。

  下阶段将进一步做好如下工作:一是加强医院管理,规范医疗程序,在保证诊疗质量安全前提下,提供廉价优质的医疗服务。严格控制医疗费用增长,进一步降低公立医院平均住院日,降低出院者平均医药费用增长比例。二是加快医院发展,扶持中医事业,全面提升医疗技术水平,开源节流,实现社会效益和经济效益增长,实现医院收支平衡。同时争取国家政策,加快城市公立医院化债进程。三是全面查疏补漏,加强医改数据的核实与报送,杜绝相关数据该统未统、该报未报的现象。推进医改整体进程,综合分析改革过程中出现的短板,严格按照改革线路图和时间表,全面提升卫生服务能力,优化持续优化服务结构,确保医改工作任务有效实施。

  (三)计划生育项目基本情况

  1、项目概况:

  我区地处湘中偏、居资江中下游,辖9个乡镇、街道,20xx年末总人口43万。20xx年底我区有农村奖扶对象2725人、特扶对象695人、独生子女保健费对象1353人。

  2、项目总目标:

  根据本级有关要求,所有对象资金发放率需达到100%。

  3、阶段性目标:

  由卫健局财务股牵头,局机关相关业务科室及二级机构共同配合,成立绩效评价工作小组,具体开展项目绩效评价工作。通过座谈、查阅收集相关资料、审查账簿凭证、现场查看项目具体实施情况、走访询问等方式,了解资金拨付、资金使用管理和项目实施情况,并在此基础上总结项目实施效果及存在的问题,确保全部资金安全高效运行,并完成好绩效评估工作。

  4、项目绩效评价开展情况:

  经局人口家庭股对100名受扶对象进行了满意度走访调查,满意率98%。从走访群众和这次绩效评价的结果来看,实施各项奖励扶助制度,有利于促进人口计生工作的新发展,受到了群众的广泛欢迎,取得了比较明显的社会效果。

  一是完善了计划生育激励制约机制。群众反映,实施计划生育家庭各项奖励扶助制度,是深得民心的好政策,是政府实实在在为老百姓办实事、解难事的好举措。

  二是提高了群众对计生工作的满意度。在实施奖励扶助制度工作中,各级计生工作者不辞辛劳主动上门送政策、送服务、送实惠,用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评,社会各界也给予了高度的评价,提高了群众对计划生育工作的满意度。

  绩效评价结果。我们通过查阅相关财务账目,结合日常各项工作,我区计划生育专项资金绩效自查情况较好。

  5、项目资金使用情况:

  农村奖扶资金:区31.34万元。特扶资金(含特扶一次性补偿和手术并发症补助):区161.83万元。

  全区各项计划生育扶助资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的.管理制度。发放的具体方式是:区卫健局设立奖扶专用账户,区财政局根据当年度调查确认的奖扶对象人数拨付足额奖扶金到专用一卡通胀户,并将账号及奖励扶助对象信息资料提交银行,由银行将扶助资金直接存入对象的一卡通存折内。资金已于20xx年12月底前全部发放到位。

  6、存在的问题与建议:

  政府需要进一步研究解决在实施计划生育过程中不断出现的新情况、新问题。建议如下:

  (1)关注特扶对象。独生子女伤残、死亡家庭是我国实行计划生育政策以来形成的特殊群体,这些群众为国家整体利益无私奉献,承担了巨大的风险和痛苦,需引起全社会的广泛关注和同情,帮助解决实际困难。

  (2)调整奖扶政策。在农村,多数群众以从事体力劳动获酬为主要经济来源,55周岁后,劳动能力明显下降,收入明显降低,奖扶资金的发放无疑对他们的生活提供很大的帮助,多数群众认为是否适当提升到55周岁,适当提高农村奖扶标准,奖扶政策的效果更容易显现。

关于绩效自评报告范文 篇14

  我乡实施的汝林村产业道路硬化工程项目已完成所有建设内容,按照财政资金支出绩效管理工作有关规定要求,现对该项目资金绩效管理情况进行自查、自评,具体情况如下:

  一、项目概况

  (一)项目申报及批复情况

  崆峒区索罗乡汝林村产业道路硬化工程于20xx年4月完成施工图,20xx年4月22日区交通局以区交复〔20xx〕264号文件批复工程施工图设计与预算,工程预算总金额274.7426万元,其中建筑安装工程费263.6513万元,工程建设其他费用11.0913万元。项目主要建设内容为:道路全长3.663公里包括六条线路,路线一起点在汝林村西侧与村内硬化道路相接,沿现有道路先向东、再折向南布设,终点与现有道路相接,线路长度1260米,线路二起点位于C037、C236线相接路口南侧,沿现有道路向南布设,终点与现有道路顺接,线路长度1004米,线路三起点与线路一K0+546处相接,沿现有道路整体向北布设,终点与C236线相接,路线长度268米,路线四起点与C236线相接,沿现有道路向东北再折向西北布设,终点与C037线相接,路线长度459米,线路五起点在汝林村二队与C037线相接,沿现有道路整体向北布设,终点位于村庄北侧,线路长度372米,线路六起点与村内硬化道路相接,沿现有道路整体向东南方向布设,终点与现有道路顺接,路线长度300米,路线全长3.663Km,路基宽度5.5m,路面宽度4.5m,标准为18cm水泥混凝土面层+18cm水泥稳定层+15cm天然砂砾垫层,按照四级公路设计标准设计,设计时速15Km/h。

  (二)项目绩效目标申报情况

  1.年度目标。项目建成后进一步改善我乡环境面貌及群众出行条件,加快民族地区经济社会发展;改善群众生产生活条件,形成了一条美丽的风景线,从而促进该村经济的快速发展,为建设美丽新西阳奠定了坚实基础。

  2.长期目标。项目建成后,群众自我发展能力将进一步提高,民族地区经济社会发展条件进一步改善,为加快城乡一体化建设步伐起到积极的推动作用,该项目经济、文化、社会效益显著提高。

  3.绩效目标的设置情况。明确绩效目标,结合项目实施年度,分阶段进一步细化和量化,形成具体可衡量的分目标工作任务,以利于项目绩效目标顺利实施和绩效目标执行监控工作,采用科学性的评价,采用通用指标外,还采用反映项目特性的专业指标,形成自评项目的`体系,评价指标能够量化测算,进行比较、综合、分析和评价。

  4.项目资金申报和相符性

  崆峒区索罗乡汝林村产业道路硬化工程项目资金申报和规划遵循了国家、省、市、区相关法律法规,结合本地经济发展实际,科学规划,分步实施;20xx年计划申报项目内容与具体实施内容相符,申报目标明确,符合规定、切实可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金到位及使用

  1.资金到位情况。文件下达资金274.7426万元。

  2.资金使用情况。截止目前,已完成投资274.7426元,20xx年完成全部建设任务。

  (二)项目财务管理情况

  崆峒区索罗乡乡能够认真贯彻落实《项目建设资金管理办法》,严格按照《基本建设单位会计制度》、《基本建设单位财务管理规定》等会计制度进行会计核算和财务管理,建设单位对建设项目实行单位建账、单独核算。

  (三)项目组织实施情况

  1.成立工作机构、强化组织领导。为了保证项目的顺利实施,乡政府成立由政府乡长任组长,政府副乡长和道管所副所长任副组长,项目专干、包村干部、村支书为成员的项目建设领导小组,各成员明确任务,各负其责,密切配合,建立协调,高效的工作机制和责任制度,全力抓好项目的建设工作。

  2.明确工作责任、加强协作配合。各成员在项目实施过程中,要加强协作,密切配合,把该工程作为为群众办实事,办好事的一件大事来抓,确保项目的顺利实施。同时,加强对专项资金使用的监督检查和跟踪审核力度,杜绝挤占挪用现象的发生,精心组织,科学规划,加强管理,确保土地、资金、管理人员到位,有计划,有步骤地做好实施工作。

  3.加强项目管理,确保工程质量。严格按照基本建设程序进行管理,切实落实项目法人责任制,项目实施过程中委托有资质的监理单位对施工过程中的质量进行事中监督,严格把控施工质量,确保建设项目规范运行。

  三、项目完成情况及效益

  (一)目标完成情况

  计划本年内完成全部项目投资。项目建成后,我乡将及时上报区交通局、财政局、审计局等部门申请对项目进行验收,通过实地察看、查阅相关资料,并认真对项目申报内容和目标进行审核等方式,确保项目严格按照相关工程质量技术规范要求完成目标,所有建设内容均要按批复要求按时完成,竣工验收完成后质量达到良好等级。

  (二)项目经济社会效益情况

  项目建成后进一步改善我乡环境面貌及群众出行条件,加快民族地区经济社会发展;改善群众生产生活条件,形成了一条美丽的风景线,从而促进该村经济的快速发展,充分调动群众生产积极性,促进特色产业发展,具有良好的经济、社会、生态效益。

  四、存在的问题及改进措施

  (一)主要存在问题

  1.绩效目标执行出现偏差。项目实施过程中因前期初步设计及批复、施工过程中雨季汛期等因素的影响,对项目施工进度造成一定的影响。

  2.项目实施存在的问题。项目实施的规范和现行环境不相适应,项目施工环境、实施标准与预想施工环境相差较大。

  (二)整改措施和建议

  1.纠偏整改措施。加强项目监管,对施工中存在的安全隐患及时排查并整改,及时督查检查,研究分析施工过程中遇到的具体问题,并提出解决方案,督促施工单位按预期目标完成施工内容。

  2.建立长效机制。加强领导,强化责任,明确项目工作职责和程序,立足长远,高度重视项目规划编制工作。对扶贫项目进行绩效评价便于对项目进行跟踪、监管、改进和问责,确保项目资金的合理准确地使用和工作的有效推进,建议在项目政策、财政经费上给予支持。

关于绩效自评报告范文 篇15

  按照桂阳县财政局根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》(桂财监[20xx]14号)文件精神,我馆于20xx年4月组织人员对我单位实施建设的档案数字化项目(简称:项目)利用县财政资金的绩效进行评价。

  一、项目概况

  (一)项目单位基本情况

  20xx年机构改革后,档案馆为县委办公室所属副科级公益一类事业单位,内设四个股室:综合股、档案保管利用股、档案编研展览股、科技信息股。其主要职责是:接收、保管县级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料;接收、保管有关桂阳历史档案,征集桂阳籍名人档案资料和散存在社会的珍贵档案资料;收集、整理、保管和利用对本县重要政务活动、外事接待和重大事件形成的照片、录音、录像等档案资料;依法向社会开放档案信息资源,开展档案展览、陈列、编纂出版工作,提供档案信息查阅服务;负责馆藏档案资源数字化、信息化建设工作,对馆藏档案资料进行整理、鉴定,编制各种检索工具;负责馆藏档案的实体安全和信息安全,保守党和国家机密,承担馆藏档案资源的抢救和保护工作;承担县委办公室交办的其他任务。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  1、项目基本性质:本辖区内的纸质档案数字化建设经费,是县财政局配套的经常性项目。

  2、用途和主要内容:本项目以馆藏档案为基础,通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入,实现馆藏档案的数字化(100万页条)。通过数字化档案信息系统,可实现档案数据的快速查找,省时省力,档案查询更为精准,工作效率更加提高,服务社会功能更加突出。

  3、涉及范围:桂阳县辖区内各单位、团体及个人。

  (三)本项目不属跨年度项目。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

  根据桂阳县财政局关于批复20xx年县本级部门预算的通知,批复49万元。截至20xx年12月31日,本次绩效评价范围内的县财政资金49万元已全部到位,资金到位率为100%。项目公开招标后实际合同价格为48万元。

  (二)项目资金使用情况

  该项目于20xx年10月完成招标,因新冠肺炎疫情原因,20xx年4月正式启动。截至20xx年12月31日,根据单位提供的相关财务资料,本次绩效评价范围内的县财政资金已使用48万元。资金使用率为97.96%。

  (三)项目资金管理情况

  本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金,由县会计核算中心专账核算,并严格按照项目批准要求执行,资金及时到位并支付,会计核算按照财政要求,付款申请审批程序到位。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  为了项目能够顺利的实施,单位组织成立了以馆长何小冲为负责人,档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组,负责组织协调项目方面的各项工作。

  (二)项目管理情况

  1.明确责任,加强组织领导。馆领导高度重视,精心组织,并制定了工作模式、工作计划和措施,落实专人专抓责任制,还建立了定期上报、汇报制度。

  2.保证质量,抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规定科学规划,同时加强项目的验收工作,对整理完毕的档案每月专人逐一进行验收。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况

  1.项目的经济性分析

  本项目成本控制比较合理,没有出现浪费现象,由于馆藏档案信息化是一个延续多年的项目,因此现在所有预算资金全部要用于档案信息化、数字化,不存在节约多少的问题。

  (1)项目预算控制情况

  根据桂阳县财政局关于批复20xx年县本级部门预算的通知文件,批复该项目资金49万元。截至20xx年12月31日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位49万元,项目的到位资金控制在预算范围内。

  (2)项目预算节约情况。

  根据相关的财务资料,截至20xx年12月31日,该项目已使用县级财政资金48万元,资金使用率97.96%。

  2.项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  档案数字化项目于20xx年4月7日开始,20xx年10月31日前完成项目任务(100.1万页条),完成的进度与招投标和合同约定的进度一致。

  (2)项目完成质量

  项目完工后,经领导小组验收,验收结果合格。项目完成质量方面,档案数字化整体质量较好,错误率在2%以内,低于国家档案局规定的5%。

  3、项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  根据单位提供的相关资料,截至20xx年12月31日,项目已完成建设,项目的预期目标已按计划完成。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  本项目资金使用效果明显,已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅,减少了纸质实体档案的使用,保护了原始档案,降低了工作人员的劳动强度,提高了档案的查全率和查准率,方便了机关事业单位和普通老百姓。

  4.项目的可持续性分析

  档案信息数字化是档案部门和一项基础性工作,是档案工作迈向现代化的必由之路,是档案部门落实科学发展观的重要举措。

  5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

  由于我县档案事业的不断拓展,群众的查阅率不断加大及民间档案的不断发现,因而项目费用会逐渐增加。该项目按质按量完成。

  五、综合评价情况及评价结论

  项目依照中央和省市的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理比较合理,项目资金到位及时,使用等按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现。

  综上所述,项目总体评分为“96”,评定级别为优。

  六、主要经验及做法

  1.领导重视,责任明确。单位组织成立了由馆长何小冲为负责人,档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组,负责组织协调项目方面的各项工作。

  2.保证质量,抓好监督检查。严格按照国家档案局下发的标准实施该项目,因地制宜、科学规划。加强对竣工的档案逐个进行验收的工作。

  3.资金分配合理。突出了重点,公平公正,无散小差现象;资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

  4.资金使用合规。无截留、挪用现象,资金使用已产生社会效益和经济效益。

  七、存在问题和建议

  (一)项目存在的主要问题

  馆藏档案数字化项目,在实施过程中虽然在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等方面建立了各项规章制度和具体监督保障措施,项目进展顺利,如期完成了任务。但是,并不是各项工作都能落实到位,特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。

  (二)针对问题提出具体的改进措施或建议

  具体整改措施:

  一是完善数字化业务管理制度,使数字化整个过程组织更加科学。

  二是狠抓各项制度的落实,杜绝违反制度的随意行为。

  三是设立第三方质检机制,进一步提高项目完工质量。

关于绩效自评报告范文 篇16

  按照《关于开展20xx年水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价工作的通知》(皖水规计函〔20xx〕1939号)和《关于印发的通知》(皖水规计函〔20xx〕979号)要求,我单位组织开展了阜南县20xx年水利薄弱环节建设性治理工程绩效评价工作,按照省委省政府、省水利厅及市政府安排部署,我县水利薄弱环节建设治理三年行动实施方案20xx年实施工程为:阜南县小润河治理工程。现将自评结果汇报如下:

  一、项目投入情况(满分20分,实得20分)

  (一)项目立项(满分10分,实得10分)

  1.项目立项规范性和合理性:

  (1)可研编制、设计和施工图设计单位均为安徽省阜阳市水利规划设计院,具有相应水利行业工程设计甲级资质;

  (2)初步设计报告已通过专家论证审查,编制质量高,建设内容合理,建设方案符合规划及实际要求,20xx年5月22日,安徽省水利厅组织召开《阜南县小润河治理工程初步设计报告》审查会,形成专家审查初步意见;

  (3)施工图设计质量好,基本执行初设批复和规程规范要求,不存在重大设计变更;

  (4)水利行政主管部门在项目申报上,履行了审核把关程序。20xx年7月25日,安徽省水利厅《关于阜南县小润河治理工程初步设计的批复》(皖水基函[20xx]1126号)文批准实施该项目。此项得8分。

  2.绩效指标明确性:项目已按照省财政厅、省水利厅预算要求,明确了绩效目标,且符合有关规定。此项得2分。

  (二)资金落实(满分10分,实得10分)

  1.资金到位率:根据安徽省水利厅《关于下达安徽省中小河流治理等项目20xx年第二批次投资计划的通知》(皖水规计函〔20xx〕1271号)已下达阜南县小润河治理治理工程1040万元省级财政资金,20xx年县级财政自行配套1040万元。根据安徽省水利厅《关于下达中小河流治理项目20xx年投资计划的通知》(皖水规计函[20xx]366号)下达阜南县小润河治理工程投资计划3380万元,其中中央资金2080万元,市县配套1300万元。目前总到位资金5460万元,其中中央资金到位2080万元,省级资金到位1040万元,县级配套到位2340万元,资金到位率为105%。此项得6分。

  2.到位及时性:项目中央资金于20xx年12月到位,省级资金于20xx年4月到位,县级配套资金于20xx年8月、20xx年8月落实到位。各级资金均到位及时,未影响项目进度。此项得4分。

  二、项目过程情况(满分30分,实得30分)

  (一)项目管理(满分15分,实得15分)

  1.管理制度健全性:20xx年5月,阜南县人民政府同阜南县水务局签订了《阜南县20xx年民生工程目标责任书》。

  阜南县治淮重点工程建设管理处制定了建管处工作职责及项目建设管理规章制度、阜南县水利薄弱环节治理三年行动20xx年度实施办法等各项规章制度。此项得1分。

  2.项目“四制”执行情况:项目按照有关规定落实了项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制,并按规定进行了开工备案。此项得4分。

  (1)严格落实“四制”管理规定。一是落实项目法人制。经阜南县人民政府批准,成立阜南县治淮重点工程建设管理处,作为本工程项目法人,负责项目建设现场管理工作。县政府成立阜南县小润河治理工程建设指挥部,负责工程征地拆迁及施工环境协调工作;工程涉及各乡镇分别成立了建设指挥部,负责工程征地拆迁工作,确保了工程顺利实施。二是落实招投标制。本工程委托深圳建星项目管理顾问有限公司为本工程招标代理机构。20xx年8月9日,在阜阳市公共资源交易网公开发布招标公告。20xx年8月29日,在阜南县公共资源交易中心开标。施工标中标单位为安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司,监理标中标单位为安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心。三是落实建设监理制。本工程监理单位为安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心。监理单位组建了项目部,负责本工程的建设监理工作。监理部实行总监理工程师负责制,配备了1名总监理工程师和6名监理工程师及监理员,并详细制定了监理规划和监理细则,监理人员明确职责,严格监理程序认真做好“三控制、两管理、一协调”及现场跟踪、旁站监理,从而使工程质量、进度得到保证。四是落实合同管理制。20xx年9月7日,项目法人分别与安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司、安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心签订施工、监理合同。在工程建设中,项目实行广域网考勤制度,参建各方认真履行合同义务,没有违反合同现象。合同的有效管理,为实现质量、进度、投资三大控制目标起到了积极推进作用。

  (2)开工备案情况:20xx年9月9日,项目法人单位阜南县治淮重点工程建设管理处以《关于上报阜南县小润河治理工程开工备案的报告》(南治淮建管[20xx]19号)文上报阜南县水务局;20xx年9月10日,阜南县水务局以《关于转报阜南县小润河治理工程开工备案报告》(南水基[20xx]182号)文上报阜阳市水务局进行开工备案。

  3.质量管理:

  (1)项目质量体系健全;阜南县治淮重点工程建设管理处制定了《阜南县治淮重点工程建设管理处工程质量管理规定》等规章制度,确保了项目法人质量体系健全;安徽省阜阳市水利规划设计院编制了《阜阳市水利规划设计院质量管理体系》;阜南县水利建筑安装工程有限公司编制了质量管理制度、质量责任制相关规章制度;安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心编制了质量管理制度、质量保证体系。

  (2)项目开工前办理了质量监督手续,根据中小河流治理项目建设管理有关规定,项目法人与阜阳市水利工程质量监督站签订了《阜南县小润河治理工程质量监督书》。开展了质量检查和抽查,对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合验收,对有关材料进行见证取样,工程质量进行了核备、核定,落实了竣工检测制度,实行全过程跟踪检测。此项得4分。

  4.安全管理:

  (1)各项目参建单位安全责任制度和保证体系健全;阜南县治淮重点工程建设管理处制定了安全生产管理规定等文件;阜阳市水利规划设计院制定了设计安全管理体系;阜阳市聚星水利工程监理中心制定了安全生产规章制度、安全生产事故报告制度、安全生产责任制度;阜南县水利建筑安装工程有限公司制定了安全生产责任制、安全保证体系及安全保证措施、安全培训等安全生产管理资料。

  (2)开工前办理了安全监督手续,据中小河流治理项目建设管理有关规定,项目法人与阜南县水利工程质量安全监督中心签订了《阜南县小润河治理工程建设安全监督书》,施工过程中严格落实安全工作责任制,项目涉及度汛制定了安全度汛应急预案。此项得2分。

  5.工程验收规范性:项目尚未下达验收计划,单位、分部工程等按照有关工程验收规章、规范组织验收。此项得1分。

  6.资料报送情况:项目资料提供及时、齐全、真实、准确。此项得3分。

  (二)财务管理(满分15分,实得15分)

  1.资金管理制度健全性:项目制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度,且得到了有效执行。此项得2分。

  2.财务管理规范性:

  (1)能够按照《国有建设单位会计制度》按项目进行单独核算;

  (2)中央和省级资金能做到专款专用。此项得7分。

  3.会计核算:项目会计核算信息真实、完整、可靠,资金支付手续齐全,审批流程规范,资金支付进度符合合同约定,资金支付凭证合规。此项得3分。

  4.财务监控有效性:在日常检查中未发现问题。在20xx年第三方绩效评价和跟踪审计中发现的问题已进行有效整改、落实到位。此项得2分。

  5.国库集中支付进度执行情况:项目财政资金的支付能够按照国库集中支付制度有关规定和合同约定进行。此项得1分。

  三、项目产出情况(满分25分,实得25分)

  1.建设任务完成情况:项目已按照年度建设任务实施完成。下达计划:4420万元,其中,中央资金2080万元、省级资金1040万元、县级配套资金1300万元。完成情况:100%完成已下达投资计划。此项得6分。

  2.项目投资控制率:工程尚未完成,此为合理缺项。此项得2分。

  3.工程建设进度情况:项目于20xx年9月8日按时开工建设,20xx年4月30日前具备防洪排涝条件,满足度汛形象进度要求,目前项目主体工程已完成,满足中央及省、市序时进度要求,如时报送工程进度信息。此项得5分。

  4.质量达标情况:工程实体质量全部合格,外观质量较好,单元工程全部合格,观感良好。此项得8分。

  5.安全效果:项目实施过程中安全管理有效,无安全生产隐患。此项得4分。

  四、项目效果情况(满分25分,实得25分)

  1.经济效益:项目完成后可达到预期规划目标,经济效益显著。此项得5分。

  2.社会效益:项目完成后可达到预期规划目标,社会效益显著。此项得5分。

  3.生态环境效益:项目完成后可达到预期规划目标,生态环境效益显著。此项得5分。

  4.可持续影响:项目实施后建立长效管护机制,明确管护主体(河道交由阜南县河道管理局管护、桥梁交由所在乡镇人民政府管护、涵闸交由阜南县内河闸管理所管护),管理人员和经费落实。此项得5分。

  5.受益对象满意度:项目实施过程中,群众积极参与,大力支持,项目区受益群众满意度达到95%以上。此项得5分。

  五、自评结论

  我县20xx年实施的1项水利薄弱环节建设性治理工程绩效评价结果为阜南县小润河治理工程(100分)。

关于绩效自评报告范文 篇17

  一、基本情况

  (一)项目背景、内容。

  维护道路及道路上的构筑物和设施,尽可能保持道路使用性能,及时恢复破碎部分,保证行车安全、畅通、舒适,节约运输费用和时间采取正确的技术措施、提高工程质量,延长道路的使用年限,推迟重建时间。养护人员保持每天上路、及时清理边沟、清扫路面、巡查路面桥涵、公路标志,如遇边坡塌方,及时汇报组织抢通。确定路面损坏的原因,选择养护和大修的最有效方案,达到少花钱养好路的目的。根据《渝财建[20__]348号关于提前下达20__年部分交通补助资金预算的通知》文件下达公路养护资金。

  (二)项目资金情况。

  截止20__年12月“公路养护资金”资金到位162万元,由于财政资金紧张,当年仅支付费用103.11674万元,结余58.88326万元。

  (三)绩效目标。

  为了提升道路通畅率、路面整洁度,交通隐患得到有效改善,提高区域公路的通行能力和服务水平。

  (四)部门(单位)职能职责。

  为公路建设养护管理服务。参与全县公路发展规划;承担全县国、省、县道公路的勘测设计、建设、养护、绿化、防灾减灾、抢险修复、安全设施建设、战备渡口运行维护、交通运行状况监测、交通应急调度,智慧交通建设等工作;协助做好乡、村道公路的养护管理技术指导和检查考核工作。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  20__年1月,为了提升道路通畅率、路面整洁度,交通隐患得到有效改善,提高区域公路的通行能力和服务水平,于20__年12月完成。

  (二)绩效指标完成情况分析

  绩效目标指标设置4项,其中数量指标养护全县国道109.96公里、省道397.294公里、县道324.655公里;质量指标公路养护验收合格率100%;时效指标公路养护完成及时率99%;社会效益指标交通隐患改善情况有效改善,提升道路通畅率85%,提升路面整洁度99%;可持续影响指标后期管护延续性长期;服务对象满意度指标受益群众满意度90%,主管部门满意度95%。

  (三)评价结果

  本项目自评得分100分,达到预期绩效目标。

  三、存在问题

  (一)项目管理方面的问题

  无。

  (二)资金使用方面的问题

  无。

  (三)项目绩效方面的问题

  绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

  (四)其他方面的问题

  无。

  四、下一步改进措施

  规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

  六、其他需要说明的问题

  无。

关于绩效自评报告范文 篇18

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  教育专项主要包括以下内容:

  1、缺编、顶岗实习、返聘优秀退休、班主任经费

  2、山区学校教师津贴、人才津贴

  3、教职工意外伤害保险费,教职工医疗互助金、生育关怀计生保险

  4、师生保障及奖励经费

  5、教育教学设备设施经费

  6、全县中小学食品安全强制保险经费、校方责任险

  7、预防青少年近视眼防控、传染病防控、学生体检经费

  8、永兴县校园足球试点县经费

  9、教育教学及教研教改经费

  10、寄宿制运行经费

  11、继续教育经费

  12、工会经费、福利费

  13、考试考务费

  14、年终绩效奖

  (二)项目绩效目标

  1、项目绩效总目标

  提高民办代课教师、乡镇教师生活水平;提高教育教学水平,促进城乡教育均衡发展,保障经费及时到位,鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究,不断提高教育教学质量,办人民满意的教育。

  2、项目绩效阶段性目标

  提高民办代课教师、乡镇教师生活水平;提高教育教学水平,促进城乡教育均衡发展,保障经费及时到位,鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究,不断提高教育教学质量,办人民满意的教育。

  二、项目单位绩效报告情况

  20xx年教育专项经费7177.5万元,全面保障了全县教职工的工职福利;促进了教育教学工作的顺利开展,激发了教师工作积极性,大幅提高教育教学质量,为我县教育的发展提供有力的保障。

  全面完成教育专项经费任务,主要有:

  1、缺编、顶岗实习、返聘优秀退休、班主任经费695.5万,均为财政拨款。

  2、山区学校教师津贴、人才津贴1140万,其中财政拨款467万,上级补助673万。

  3、教职工意外伤害保险费,教职工医疗互助金、生育关怀计生保险31.3万,均为财政拨款。

  4、师生保障及奖励经费1032.7万,其中财政拨款832.7万,上级补助6万,上年结转194万。

  5、教育教学设备设施经费104万,均为财政拨款。

  6、全县中小学食品安全强制保险经费、校方责任险31万,均为财政拨款。

  7、预防青少年近视眼防控、传染病防控、学生体检经费15万,均为财政拨款。

  8、永兴县校园足球试点县经费35万,均为上级补助。

  9、教育教学及教研教改经费455万,均为财政拨款。

  10、寄宿制运行经费50万,均为财政拨款。

  11、继续教育经费420万,均为财政拨款。

  12、工会经费、福利费60万,均为财政拨款。

  13、考试考务费108万,均为纳入预算管理的非税拨款。

  14、年终绩效奖3000元,均为财政拨款。

  三、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  通过考试资金项目的执行、管理及资金使用情况,全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法

  1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

  2、评价指标体系(附表说明)。评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分,二级指标包括八个部分,三级指标包括二十个部分。见附表。

  3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

  (三)绩效评价工作过程

  1、前期准备

  做好教育专项经费年初预算;

  2、组织实施

  各部门按年初预算制定方案,开展活动,项目资金进行专款专用,项目资金实行财政国库集中支付管理,严格资金拨付审批程序。

  3、分析评价

  通过现场了解、查阅相关资料,结合项目实施实际,按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价,出具评价报告。

  四、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析

  1、项目资金到位情况分析

  项目总投入7177.5万元,实际到位7177.5万元,其中县级资金6161.5万元。

  2、项目资金使用情况分析

  依据20xx年年初批复预算,各部门严格按照年初制定的方案并经审批通过的预算执行。

  3、项目资金管理情况分析

  财政按进度拨付资金,根据方案经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结资金。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。

  (二)项目实施情况分析

  1、项目组织情况分析

  组织机构健全:成立考试相关工作领导小组。

  2、项目管理情况分析

  实行严格的目标管理与考核。明确了考试资金的具体要求和考核管理办法,切实加强了资金的考核工作,建立健全了资金工作的长效机制。

  (三)项目绩效情况分析

  1、项目经济性分析

  项目成本(预算)使用合理,无超支。

  2、项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  按规定时间完成工作量。

  (2)项目完成质量

  项目资金发放率达到100%。

  3.项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  项目实施包括考试相关经费,资金投入7177.5万元,其中县级资金6161.5万元,均完成了年初指标目标任务,确保了各项教育的开展。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  通过项目的实施,抓好我县教育教学工作,全面提高教育教学质量,深受广大居民欢迎,创造了良好的社会效益。

  五、综合评价情况及评价结论(附评分表)

  20xx年度教育专项资金项目,建设目标明确,项目符合申报条件,程序到位,手续齐全,资金项目质量达到相关行业标准,达到预期绩效目标要求,自评得分99分。

  六、绩效评价结果应用建议

  根据绩效评价结果,教育专项经费保障了教育教学工作的开展;激发教师工作积极性,提高教育教学质量,该项工作应当继续深化开展。

  七、主要经验及做法、存在的问题和建议

  主要经验:

  促使我县教育教学工作得以顺利开展;抓好我县教育教学工作,全面提高教育教学质量。

  建议:

  加大资金投入,全面提高我县教育教学质量。

关于绩效自评报告范文 篇19

  为贯彻落实好农机购置补贴惠农政策,根据上级相关要求,我们严格按照农机补贴有关政策制度,圆满完成20__年农机购置补贴工作,现将自评情况报告如下:

  一.绩效目标分解下达情况

  (一)中央下达卧龙区农机购置补贴转移支付预算

  1.中央财政农机购置补贴资金

  根据《南阳市财政局 南阳市农业农村局关于提前下达20__年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴农机购置补贴)预算指标的通知》(宛财预【20__】166号)和《南阳市财政局 南阳市农业农村局关于调剂部分县区中央财政农机购置补贴资金的通知》(宛财预[20__]491号)精神,20__年上级分别下达我区中央财政农机购置补贴资金为659万元和350万元(争取调剂资金),合计1009万元,20__年度结转中央财政农机购置补贴资金35.9605万元(宛财预【20__】155号),合计20__年度可用中央财政农机购置补贴资金1044.9605万元。

  2.省级财政农机购置补贴资金

  20__年度下达我区省级财政农机购置补贴资金32万元(宛财预【20__】584号), 20__年度结转省级财政农机购置补贴资金55.6090万元(宛财预【20__】385号),合计20__年度可用省级财政累加补贴资金87.6090万元。

  (二)上级下达我区绩效目标

  1.中央转移支付(项目)年度目标

  (1)提高农机化水平;

  (2)推进农业绿色发展;

  (3)调整优化农业结构。

  2.绩效目标:

  农机购置补贴机具数≥472台(套);农作物耕种收综合机械化率比上年增加1个百分点;农机购置补贴年度资金兑付率≥90%。

  3.省级转移支付(项目)绩效目标:

  年度目标:

  (1)提高农机装备技术含量,增强农业综合生产能力。

  (2)推进“四优四化”,助力农业供给侧结构性改革。

  (3)突破机械化薄弱环节制约,协调提升机械化水平。

  (4)减轻不利天气对农业生产的影响,确保粮食品质,推进农业规模化经营。

  (5)促进农作物秸秆利用机械化技术推广,有效节约秸秆资源。

  (6)坚持绿色生态导向,支持环境生态保护。

  (7)进一步协调农民购买和使用特定机具的积极性。

  具体绩效目标:

  一是省级累加补贴机具为17台(套),受益户数16户左右。

  二是补贴对象确认准确率为≧95%,补贴档案的规范、完整率为≧98%。

  三是项目完成时间为20__年度,县级资金兑付时限为60天。

  四是主要农作物综合机械化率增长为≧0.5%。

  五是补贴政策公开率为≧90%,市县补贴工作考核率为≧95%。

  六是补贴对象满意度≧90%。

  二.绩效目标完成情况分析

  20__年度卧龙区共补贴各类机具573台(套),其中轮式拖拉机188台(含120马力以上四驱拖拉机29台),花生收获机147台(含自走式花生捡拾收获机84台),秸秆捡拾打(压)捆机25台,免耕播种机30台,穴播机52台,旋耕机84台,自走轮式谷物联合收割机18台,自走式玉米收获机4台,其他各类机具25台。直接受益户420户。卧龙区20__年度中央农机购置补贴资金执行1044.8980万元,补贴资金已执行完毕,中央资金使用率为99.99%,资金兑付率100%。结余20__年度中央财政资金0.0625万元,拉动直接投入2534.5550万元。提升了我区农机化水平,农作物耕种收综合机械化率比上年增加1.5个百分点,优化了农业机械装备结构,促进了农民节本增收,强力推动了我区农业现代化进程。

  20__年度使用省级累加补贴资金34.3560万元(其中使用20__年度省级资金12万元,使用20__年度结余省级资金22.3560万元),20__年度省级累加补贴资金0结余(其中20万元用于20__年低扬尘花生捡拾收获机试验示范补助项目,12万元用于20__年度省级累加补贴机具),结余20__年度省级资金33.2530万元。共补贴秸秆捡拾打(压)捆机25台,深松机1台,直接受益户26户。省级资金使用率为62.04%,资金兑付率100%,农作物耕种收综合机械化率比上年增加0.5个百分点。

  我区利用国家农机购置补贴政策导向作用,调动广大农民购机积极性,实现我区花生生产全程机械化新的突破;降低了花生收获劳动强度,解决了困扰我区花生产业发展的瓶颈,促进农民增产增收。持续多年的推广和农机购置补贴政策的实施促进了我区花生生产全程机械化水平的提高。通过农机购置补贴,有效的引导农民购买农机装备,农机新机具新技术得到较好发展,农机装备得到调整优化,有效促进了我区现代农业的发展,为乡村振兴提供了坚实的装备支撑。

  三.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  本年度没有严重偏离绩效,但存在补贴资金不足,满足不了我区购机补贴需求。

  四.绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将大力提高农机购置补贴工作效率,改善工作环境质量,确保农机购置补贴资金不折不扣落实到位,促进卧龙区农机化事业快速发展。

  我们在卧龙区人民政府的网站农机购置补贴专栏和河南省农机购置补贴信息公开专栏分别公开各级补贴政策等信息、拟补贴对象公示信息、补贴实施进度和享受补贴购机者信息实时公布。

  五.其他需要说明的问题

  无需要说明的问题。

  为做好下一年度的农机购置补贴工作,特提出以下建议:

  1.继续加大宣传力度,提高政策知晓度。

  2.建议加大对新型重点项目机具的补贴力度,如增加设施农业机械补贴资金额度和适当降低保有量已趋向饱和的轮式拖拉机补贴额度,以充分调动购机户积极性,以机具数量保重点项目任务完成,推动农机科技进步。

  3.加大向上资金争取力度。

关于绩效自评报告范文 篇20

  一、投入(共14分,自评得14分)

  (一)项目立项(共8分,自评得8分)

  (1)建设项目立项(共2分,自评得2分)

  灵璧县20xx年实施的学前教育建设项目,严格按照基建项目申报审批程序编报项目建议书,组织专家调研论证,开展项目风险评估,撰写可行性研究报告。20xx年我县安排学前教育项目13个(含20xx年实施的项目6个),投资1763万元,建设面积11198平方米。目前项目已全部竣工并进行决算审计。

  (2)项目预算规范性(共3分,自评得3分)

  我县根据《宿州市第三期学前教育行动计划实施方案(20xx-20xx》确定的年度目标任务,分项做好新建改扩建公办幼儿园、幼儿资助、幼儿教师培训项目资金需求编制,明确资金来源渠道,与年初相应资金申报需求一致。

  (3)项目绩效目标设立(共3分,自评得3分)

  年初我县根据项目年度实施计划,分别从新建扩建幼儿园、幼儿资助、幼儿教师培训三个方面合理设置绩效目标。

  (二)资金落实(共6分,自评得6分)

  我县实施的20xx年学前教育项目工程资金1580万元全部到位,20xx年实施的6个项目,共需资金183万元,已由县政府筹措解决。项目名称、规模、内容、标准均和规划一致,无擅自变更情况。

  二、过程(共43分,自评得43分)

  (一)项目管理(共15分,自评得15分)

  1、管理制度健全(共3分,自评得3分)

  成立了学前教育工作领导小组,印发了《灵璧县20xx年学前教育促进工程实施办法》、《灵璧县基础教育建设类项目工程各项制度》(灵教[20xx]45号)和《灵璧县学前教育教育促进工程项目管理养护办法》(灵教[20xx]33号)文件,建立了定期通报、监督检查、内部控制、绩效考核、责任追究制度以及园舍管理养护的办法,确保园舍建设、养护管理规范有序。幼儿资助及幼儿教师培训也印发了相关文件,如学生资助的《灵璧县20xx年度实施家庭经济困难学生资助相关项目实施方案》,幼儿教师培训的如《灵璧县20xx年幼儿园教师培训管理办法》、《灵璧县20xx年幼儿园教师培训实施方案》等。

  2、管理制度落实(共3分,自评得3分)

  落实了项目督查“三查三单制度”,对督查存在的问题制定了问题清单、整改清单和责任清单,并跟踪整改到位,同时对督查情况进行通报。

  3、项目质量可控(共9分,自评得9分)

  (1)我县严格执行工程建设程序和招标规定,从规划、立项到项目实施均进行公示,土建和设备采购均按规定进行公开招投标。项目工程实行“四制”管理,即项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。按规定办理了质量安全报监手续,每个单体项目均进行了施工图审查。

  (2)幼儿资助工作随着乡镇精准识别,动态调整后人员的变化,我们随时跟进,新增一名建档立卡学生,我们及时发放补助资金,确保一人不漏,实现了应助尽助。

  (二)资金管理(共28分,自评得28分)

  1、财务公开制度(共6分,自评得6分)

  教体局第一季度在灵璧县政务公开网站公示了灵璧县学前教育促进工程年度资金安排使用和管理情况;项目幼儿园每季度在园内公告栏公示了项目名称、立项时间、实施进展、经费使用和验收情况等。

  2、专款专用(共4分,自评得4分)

  我们制定了《灵璧县学前教育促进工程资金管理办法》(灵教[20xx]262号)文件,严格执行学前教育专项资金管理办法的规定,资金支付严格执行国库集中支付制度,专款专用,无利用专项资金建设形象工程、窗口幼儿园的现象。

  3、资金使用合规性(共12分,自评得12分)

  (1)我县学前教育项目资金使用,履行规范的审核审批程序,严格按照预算批复的支出项目和规定的标准执行。各项支出报销程序规范,手续齐全,据实列支。资金使用符合规范要求。

  (2)幼儿资助建立资助资金专户,实行独立核算,分账管理;严格按照工作流程办理资助资金收支业务,认真及时做好资助资金的收入、支出、结余等核算,做到收支清晰,账实相符

  4、资金使用报告(共3分,自评得3分)

  我县教体局与财政局于每年的'2月20日前,向市教育和财政部门报送当年学前教育发展资金申报材料。

  5、财务监控有效(共3分,自评得3分)

  县教体局项目办及资助中心能积极开展项目资金使用情况监督检查,发现问题能及时进行整改,确保项目资金使用合规,及时发放。

  三、产出(共33分,自评得33分)

  (一)项目产出(共33分,自评得33分)

  1、项目完成率(共15分,自评得15分)

  (1)我县20xx年安排的13个(含20xx年实施的6个)学前教育项目,到目前为止已全部竣工。

  (2)我们及时发放幼儿资助补助资金,确保一人不漏,实现了应助尽助。截至目前共发放幼儿补助3754人,资金220.08万元,实现建档立卡幼儿资助全覆盖。

  (3)20xx年省下达我县培训幼儿教师任务436人,实际完成培训444人,使用资金20.3万元,超额完成全年幼儿教师培训任务。

  2、项目完成及时性(共8分,自评得8分)

  (1)新建改扩建幼儿园能如期完成年度实施计划,月度、季度实施符合要求。

  (2)县教体局按省厅统一部署,春、秋两季各项补助均按时发放到位。

  3、质量达标情况(共10分,自评得10分)

  (1)新建和扩建幼儿园在建设过程中及建成使用后均无质量安全事故发生。20xx年建设的幼儿园均通过质量安全验收,各相关责任单位均在验收报告上签署意见。

  (2)乡村幼儿教师培训444人,经考核合格率为100%。

  四、效果(共10分,自评得10分)

  1、社会效益(共5分,自评得5分)

  我们按照“解决急需、有效利用、实用够用、确保安全”的原则,对乡镇幼儿园进行规划和设计,新建和扩建公办幼儿园项目安排科学合理,无超规模和超标准建设项目。

  2、服务对象满意度(共5分,自评得5分)

  为提高社会对全县学前教育项目的知晓率和满意度,我们加大宣传力度,印制了宣传单及群众满意度测评表,发放到全县各项目学校。通过对电话采访、问卷调查表的认真梳理和分析,群众满意度均达到95%以上。同样,通过对参训幼儿教师及园长的问卷调查及电话访问情况的梳理分析,满意度均在95%以上。

  幼儿资助采取“分散宣讲”、“集中宣讲”、“进家入户”等多种方式,在安徽青年报、拂晓报、宿州民生网站、宿州教体局网站、灵璧民生网站等多家媒体进行了宣传和报道,营造了良好的教育扶贫资助惠农政策宣传氛围,无一例投诉及负面报道现象发生。

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  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  1.项目主管部门的职能

  看守所是依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人和一审判处死刑的罪犯以及判处有期徒刑在交付执行刑罚前、余刑在一年以下的留所服刑罪犯的机关,是国家政权建设的重要组成部分,是树立党和国家形象的重要窗口。看守所依据国家法律,对在押人员实行武装警戒看守,保障安全,同时担负着对在押人员进行管理、教育改造,管理在押人员的生活卫生,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务。

  2.项目立项、资金申报的依据

  根据平昌县城乡规划委员会第十七期《县规委会三届十七次规划评审会议纪要》、川府土【20xx】573号《关于平昌县20xx年第2批城市建设用地的批复》、平发改审【20xx】48号《关于同意平昌县看守所建设项目开展前期工作的通知》的相关规定,此通知作为项目立项、资金申报的依据。

  3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  该项目由平昌县人民政府通过招商引资,确定四川瑜泰房地产开发有限公司为该项目的投资建设主体。根据平昌县人民政府与四川瑜泰房地产开发有限公司签订《平昌县看守所建设项目投资合作协议》的约定,该项目采用“融资-代建”模式进行建设,并授权平昌县公安局作为项目的主体。

  (二)项目绩效目标

  1.项目主要内容。

  本项目为看守所建设项目。建二类看守所16000平方米。主要建设内容:一是看守所功能用房、监舍拘留所、警官培训中心基地、武警中队营房、接待大厅、犬舍、绿化工程。二是数字化安防监管指挥系统。

  2.项目应实现的具体绩效目标

  项目的建设、更新和维护,有效地提升平昌县看守所的工作效率和安全防范,使看守所的管理更加规范,保障更加有力,确保了监所的安全。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  平昌县财政局预算追加(减)通知单(平财预【20xx】1340号),下达“解决看守所建设项目资金”600万元。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  我局内部控制比较健全,资金使用严格依据财政、公安部门制定的相关规章制度及公安机关财务管理制度进行,各项资金使用审批规范、手续完善。看守所建设项目资金计划600万元,到位600万元,实际支出600万元,支出率100%。

  (三)项目财务管理情况

  平昌县公安局项目会计核算规范、及时,未发现账务处理不正确、错账、漏账等不符合会计核算的情况,会计信息真实、完整。制定的财务管理规范,符合国家法律、法规和财务规章制度规定,但项目资金未分项目单独核算并建立收支台账。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程

  为加强和规范预算项目的建设管理,明确职责和落实任务,提高项目建设的工作效率和进度,我局成立看守所项目建设推进工作领导小组,进一步加强预算项目建设的领导工作,项目建设工作领导小组实行工作责任制,组织项目的报批、实施及验收等工作,组织协调相关部门及相关人员解决项目建设中产生的问题。

  (二)项目管理情况

  平昌县看守所建设项目所有资金实行专款专用。项目资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

  四、目标及绩效完成情况

  (一)目标任务完成情况

  1、项目的经济性分析

  项目建设成本控制在预算范围内,截止20xx年12月31日,该项目已拨付资金8050万元,支出项目资金共8050万元,支付率达100%。

  2、项目的效率性分析

  该项目建设实施已全部完成,项目的建设有效的提升平昌县看守所的工作效率和安全防范设施,各种设施正常进行,较好的达到建设的管理要求。

  3、项目的可持续性分析

  平昌县看守所建设项目的实施,使看守所的教育管理更具体,更规范,保障工作更有力,安全工作更有效。实现了看守所安全无事故,保证了诉讼活动的顺利进行,有效发挥了项目的效益。

  五、评价结论

  平昌县看守所建设项目依照省、市、县的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理制度健全,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出基本达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现,经我局自评,20xx年看守所建设项目绩效评价得分为93分,为优秀档次。

  六、存在的问题及建议

  由于该项目已完工投入使用,建议完善项目相关制度,为项目提供有效的保障。项目将会持续的更新和维护,有效地提升平昌县看守所的工作效率和安全防范设施,各种设施正常进行,较好地达到建设的管理要求。

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  为了加强财政支出绩效管理,充分发挥创业担保贷款对就业的促进作用,促进创业带动就业,加强创业担保贷款管理,我单位对20xx年度创业担保贷款贴息资金进行了绩效评级,现将绩效评价情况报告如下:

  一、前期准备工作情况

  一是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备,我局了整理了《关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(德财绩[20xx]1号)、《中共德安县委德安县人民政府印发的通知》(德字[20xx]36号)等涉及本次绩效评价工作的政策文件,要求全局各业务工作人员及分管领导再次全面深入学习,深刻领会文件精神,确保开展绩效自评工作准确把握相关政策。

  二是加强沟通协调。接到绩效评价工作任务后,我局第一时间与财政局等相关部门方沟通,对评价的政策、资金和人数再次核对,安排专人对接,加快工作进度。

  二、20xx年度绩效目标

  1.确保20xx年创业担保贷款发放总量超过1.2亿元;

  2.全年创业担保贷款贴息资金预算607万元;

  3.加强放贷跟踪管理、做好定期回访、贷后调查工作,确保已发放的贷款放的出、收的回。

  三、绩效目标实现情况分析

  (一)资金情况分析

  1、资金到位分析

  20xx年,中央财政下达我县中央贴息资金460.84万元、省级贴息资金131.67万元,县级贴息资金65.83万元。合计贴息资金总额658.34万元。

  2、资金执行情况分析

  20xx年创业担保贷款贴息资金支出658.34万元。其中,高校毕业生贴息91.62万元,进城创业农村劳动者贴息218.72万元,返乡创业农民工贴息55.2万元,城镇登记失业人员贴息187.52万元,复员退役军人贴息14.28万元,就业困难人员(含残疾人)贴息3.67万元,农村自主创业农民贴息19.84万元,建档立卡贫困户贴息1.25万元,小微企业贴息66.24万元。

  3、资金管理情况分析

  我局严格按照相关规定,严格发放程序,控制贴息数额,有计划地使用贴息资金,达到了预期效果。

  (二)绩效指标完成情况分析

  1、产出指标完成情况分析

  (1)项目完成数量

  20xx年,高校毕业生发放金额1652万,复员退役军人发放金额276万,建档立卡贫困户发放金额20万,返乡农民工发放金额923万,进城创业农村劳动者发放金额4367万。

  (2)项目完成质量

  高校毕业生、复员退役军人、建档立卡贫困户、返乡农民工、进城创业农村劳动者各项支出金额和享受人数都超过年度的指标值,发放效率100%。

  2、效益指标完成情况分析

  (1)项目实施的经济效益分析

  20xx年全县实现新增创业担保贷款个体发放金额4843 万元,新增创业担保贷款小微企业发放金额680万元。

  (2)项目实施的社会效益分析

  就业困难人员扶持力度85%,小于90%的目标值,主要原因是我县就业困难人员自主创业的偏少,宣传力度还需要进一步加强。

  3、满意度提标完成情况分析

  创业贷款担保中心经办服务满意度100%。

  四、20xx年度绩效目标完成情况

  1、20xx年创业贷款担保发放总量1.6亿,超过年初预计目标;

  2、中央贴息资金461.54万元、省级贴息资金131.87万元、县级贴息资金65.93万元。

  3、建立了创业担保贷款数据台账,并结合实际更新完善台账,做到了贷款申报情况、发放情况、贴息情况和带动就业情况清晰明了。

  五、绩效自评工作的经验、问题和建议

  存在的问题:年度绩效目标规划不够规范,设立不够全面、具体,不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。

  建议:规范绩效目标管理行为,全面、完整的建立项目目标,结合项目特点,设立具体内容、量化目标体系,规划好资金对应目标的具体要求,以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。

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  一、基本情况

  (一)项目概况。

  按照“集中治理、全面覆盖”的工作思路,以保障农民基本生活条件为基础、以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向,通过全面实施农村人居环境整治(村级保洁员生活补助)扶贫项目,生态环境和村容村貌明显改善,全面解决我镇农村人居环境“脏、乱、差”的问题。由镇政府负责发放417名村级保洁员生活补贴,投入349.56万元,改善人居环境,20xx年已完成全部拨付工作。

  (二)项目绩效目标。

  改善人居生态环境,保持村容村貌干净整洁,使贫困户受益。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的、对象和范围。

  目的是改善人居生态环境,对象是村级保洁员417人,该项目涉及我镇14个村1个农场,用于发放村级保洁员生活补贴。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

  对项目资金投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价,认为项目总体完成情况良好,项目自评100分。

  (三)绩效评价工作过程。

  按照方案,我镇根据各村申报情况,对申报项目的真实性、必要性及建设项目内容、资金保障和受益情况进行审核,经公示公告无异议后并报相关部门审批。

  三、综合评价情况及评价结论

  镇扶贫办对其进行全程监督,保证项目公开透明。对扶贫资金使用情况进行全面评估,确保项目实施的真实性、客观性。

  四、项目绩效情况

  (一)项目决策情况:

  组织各村对项目开展申报工作,通过全面摸底排查和实地考查项目可行性,并结合贫困户自愿和贫困户参与的原则下,及时上报镇党委会议研究决定,会议中对申报项目的真实性、必要性及建设项目内容、资金保障和受益情况进行审核,经公示公告无异议后并报相关部门审批。

  (二)项目过程情况:

  农村人居环境整治项目资金349.56万元,到位率100%,资金已全部用于村级保洁员岗位补贴。

  严格按照县委指导以及相关专项资金使用管理文件的使用要求,资金下达到本镇财政所后,镇财政所及时将资金拨付用于该项目工作,使用率100%。

  资金使用信息公开和公示制度建设和执行。镇和村在镇政府、村部政务公开栏进行公告、公示,确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况。

  资金监管制度建设和执行。成立扶贫专项资金检查领导小组,对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查,对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

  镇财政所为扶贫专项资金建立资金台账,资金拨付情况一目了然。村账镇代理建立专账,专人负责。

  (三)项目产出情况:

  涉及14个村委会和1个农场人数417人,该项目已完成,项目共349.56万元,全部用于村级保洁员岗位补贴。

  (四)项目效益情况:

  农村人居环境整治项目使贫困户受益有基本保障,有效保持村容村貌的干净整洁,并持续改善人居环境,使受益人口满意率达到100%。

  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

  (一)加大财政扶持力度,积极拓展资金来源。建立财政专项扶贫资金逐年增长机制,合理分析贫困村与非贫困村扶贫难度,根据实际情况及年度目标,适当加大上级财政对贫困户的扶持力度。

  (二)优化资金分配,提高使用效益。一是以脱贫工作计划为基础,优化资金分配,保证每个村年度扶贫工作稳步有序推进。二是统筹管理扶贫资金,提高资金使用效率。整合各种扶贫资金,依照扶贫规划,有步骤、分阶段、保重点,确定项目推进实施的优先顺序,资金投放时间安排与横向调配,以足项、足额地保障扶贫项目推进所需资金,全力提升扶贫资金使用效率。

  (三)扶贫先扶志,扶贫必扶智。一是要从思想上教育引导他们,帮助他们转变思想,激发他们通过勤奋劳动走向富裕。二是根据自身情况正确引导学习技术技能培训,有一技之长可激发内心动力.

  (四)健全资金管理,规范使用支出。一是根据项目实际情况,合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理,明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目,并注明资金来源,真正做到专款专用。三是建立资金台账,明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰,查找更加方便,另一方面也便于对资金的监管检查。

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  — 、部门概况

  (一)部门职能概述

  部门职能概述

  1、依据国家有关法律、法规和方针、政策,负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划,并组织实施。

  2、按照国家对土地管理的法律、法规,负责园区土地的统一规划、开发和建设。

  3、围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位,全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程,倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。

  4、负责做好两型产业园与乡(镇)以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。

  5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。

  6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  (二)部门组织机构及人员情况

  两型产业园管理委员会(以下简称园区)。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科共五个科室。园区在编在岗人员31人(全额人员25人,差额人员6人)。全额退休人员2人。

  (三)年度重点工作计划

  全年计划完成地区生产总值143.79亿元,同比增长8.5%;规模工业产值91.77亿元,同比增长15%;地方一般公共预算收入1.06亿元;实现固定资产投资25.01亿元,社会消费品零售总额4009.9万元,同比增长17.07%;完成进出口额400万美元。

  (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

  园区全年收入13993.91万元,支出13993.91万元。基本支出总资金883.5万元,其中人员经费864.91万元,公用经费18.59万元。项目支出13110.41万元。主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等5个社会投资项目完成建设,中节科技冷库、大吉印务环保等5个项目启动建设。全年完成地区生产总值143.79亿元,同比增长8.5%;规模工业产值91.77亿元,同比增长15%;地方一般公共预算收入1.06亿元;实现固定资产投资25.01亿元,社会消费品零售总额4009.9万元,同比增长17.07%;完成进出口额400万美元。

  二、部门整体支出资金管理及使用情况

  (一)基本支出

  1.实际整体收支情况。本单位20__年度基本支出总资金883.5万元,其中人员经费864.91万元,公用经费18.59万元。项目支出13110.41万元。

  2.“三公”经费总支出情况。20__年“三公”经费决算数为3.5万元,其中公务接待费3.5万元,主要用于企业服务和招商引资等工作公务接待。园区在公务接待方面进行合理压缩,比上年同期减少1.53万元,减幅11.36%。公务用车运行维护费0元,减少主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革,公务用车已成功公开拍卖,目前园区无公务车辆。

  3.因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。本年度因公出国(境)费用支出0元、公务用车购置0台。

  (二)项目支出

  20__年度本单位项目支出总资金(以决算数列示分析)。

  1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。20__年度实际财政拨款总收入13993.91万元,总支出13993.91万元,其中:项目支出13110.41万元。项目支出主要来源于本级财政拨款和政府性基金及上级拨款收入。

  2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。项目支出13110.41万元,主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等5个社会投资项目完成建设,中节科技冷库、大吉印务环保等5个项目启动建设。燕港村、沔江村、新园村征地拆迁等项目支出。

  3项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。园区制定了“三重一大”管理制度,财务管理制度、项目管理制度,所有支出均严格按相关规定和制度支出。

  三、部门项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况,其他的汇总分析情况。园区重点重大项目,由工程部进行工程项目管理,实行工程招投标制,合同制及统一物资采购供应制,严格按照国家基本建设程序进行管理。

  (二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。园区推行项目工程质量管理,做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案,做好日常检查监督管理。在专项资金使用上,按照国家财经法规、园区财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定执行。资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度有关要求,有计划地安排和使用资金,严格财务审批制度。重大项目开支党组会集体研究,保证项目资金使用合法合规。

  四、资产管理情况

  园区建立健全资产管理制度,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。综合办公室负责对单位资产管理进行指导和监督,对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。资产管理人员应相对稳定,工作调动时务必办理交接手续。

  五、部门整体支出绩效情况

  反映部门履职及履职效益情况,绩效目标的制定及实现情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性 等方面进行量化,具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预 算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、 专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反 映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主 要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施 等影响项目持续发展的因素进行分析。

  (一)单位总支出情况的绩效分析,20__年度本单位共支 出资金13993.916万元,其中财政资金13843.916万元,其他资金150万元。基本支出883.5万元, 绩效情况园区严格按预算执行,保障人员经费支出、园区日常运转及项目建设正常进行。

  (二)单位项目资金绩效分析,20__年本单位共支出项目 资金13110.416万元,其中主要项目包括1.浏阳市东区污水厂及管网配套项目园区需建设一座处理规模2万m/d的污水处理厂,占地面积为32750.94平方米,预留二期2万m/d扩建用地,占地面积为9870.81平方米。本项目建设工程预计总投资为16609.96万元。工程直接费13625.40万元:其中污水厂部分直接费9061.28万元,管网部分直接费4564.13万元;工程建设其他费1154.70万元,预备费1182.41万元,铺底流动资金99.93万元,建设期利息547.51万元。项目建设完成后将极大改善城镇居住环境,保障居住安全,提高城镇基础设施水平,对改善和提高环境质量水平,美化城镇环境起到重要作用。对提高和改善投资环境,对发展经济具有积极作用。将改善水体水质,对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起到重要作用。具有较好的环境效益,必将极大改善当地的生态环境,为投资招商提供美好环境,可以为当地带来巨大的直接和间接经济效益。2.集中供热项目。该项目由湖南中节科技投资有限公司在园区投资建设,项目占地面积45亩,总投资约1.5亿元人民币,为浏阳两型产业园LNG分布式冷热电三联供工程。项目建设是为了满足园区企业用电、蒸汽、食品成品及半成品冷藏,厂房及办公楼冷、暖需求,在满足园区自身用电需求外可并网、上网供电,利用余热锅炉回收燃气轮机排烟余热生产蒸汽供热,回收LNG气化站释放的冷热能至冷库制冷,实现废弃能源利用,提高自备能源站热能利用效率,能源综合利用效率达到70%以上,该项目于已投入使用。3.人才公寓项目湘赣边浏阳两型片区人才公寓及配套基础设施项目总用地面积约106.58亩,总建筑面积约102490平方米,主要建设人才公寓70065平方米、后勤服务中心7900平方米、企业服务中心5000平方米、幼儿园6000平方米、员工休闲中心5487平方米、园区卫生服务中心3172平方米、配套服务用房4866平方米及配套停车场。配套基础设施主要对广宇路南北延伸段、创辉路、古沔路进行建设。项目总投资36500万元,其中工程费用30358.14万元,工程建设其他费用2194.24万元,预备费1627.62万元,建设期利息2320.00万元。4.光伏发电项目此项目建设在园区北至北兴路、南至南旺路、东至东达路,西至创新路,总面积约为6.86平方公里范围。目前主要包含40家企业屋顶, 主要目的为提高区域能源系统可靠性,保障在极端气候和电网停电、限电 情况下用户的用能安全。结合两型产业园的状况,构建新型能源互联网园 区。 本项目利用40家企业闲置屋顶用于建设光伏电站,总占用屋顶面积约 为30万平,采用540Wp单晶硅组件,共计安装40266块组件,采用18块光伏 组件为一个组串,项目配置170台100kW、11台50kW、2台40kW和5台33kW并 网型组串式逆变器,彩钢瓦屋面组件顺屋面坡势固定安装,平铺至彩钢瓦 屋面,水泥屋顶采用18度倾角朝南固定安装的方式,本期工程交流侧容量 为17.795kW,直流侧容量为21743.64kWp。拟采用380V电压等级,自发自 用,余电上网的消纳模式,接入厂区配电房变压器低压侧。5.浏阳市两型产业园车站路人行道改造项目建设车站路两侧人行道各宽4米、长约1200米,含人行道路面、低压和弱电线路入地敷设、绿化、亮化及排水系统等工程,项目总投资为798万元,提质改造提升园区形象和融合力。

  六、存在的主要问题

  固定资产管理有待进一步规范。因资产管理人员更换太勤,办公室调整,办公设备电脑桌椅等资产没有及更换卡片信息。

  七、改进措施和有关建议

  资产管理方面下一步会加强资产管理和清查,及时更新信息。

  八、单位在资金管理项目管理等方面的先进经验及做法无

  九、部门整体支出绩效评价等级优

关于绩效自评报告范文 篇25

  根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字(20xx)29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》(高教函发(20xx)25号)精神,为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

  一、财务管理制度建设情况:

  我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。

  二、财会队伍管理情况:

  学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  三、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:

  财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行一支笔对教育局及学校负责。

  四、学校收入管理情况:

  学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行收支两条线管理,严格杜绝小金库及账外账等违规行为,书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部门。

  五、学校支出管理情况:

  学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的.制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出,以收定支,略有节余。

  六、学校资产管理情况:

  学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

  七、学校收费管理情况:

  严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

  此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

关于绩效自评报告范文 篇26

  根据《财政部关于印发<中央财政农村综合改革转移支付资金管理办法>的通知》(财农〔20xx〕(177号)精神文件要求,三场积极组织开展了相关项目绩效自评工作,现将自评情况汇总报告如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  转移支付预算和区域绩效目标情况。

  1、奶牛场:20xx年预下达虎林市建疆奶牛场资金1笔,13万元,用于虎林市建疆奶牛场“场区路硬化”项目;绩效总目标为推进虎林市良种场农村居住环境。产出指标中的数量指标为“建设奶牛场硬化路223米,质量指标为“硬化路验收合格率100%”、“建立硬化路工作进度台账为基本建立”;效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”,生态效益指标为“改善农村人居住环境”;满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%,项目区基层干部满意度≧90%。

  2、种畜场:20xx年已下达虎林市种畜场资金1笔,22万元,用于虎林市种畜场“场内道路硬化、入户桥涵”项目;绩效总目标为推进虎林市种畜场农村居住环境建设。产出指标中的数量指标为“建设种畜场场内道路硬化480米、桥涵330米”,质量指标为“道路硬化、入户桥涵验收合格率100%”、时效指标项目资金使用率100%;效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”,生态效益指标为“改善农村居民居住环境”;满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%,项目区基层干部满意度≧90%。

  3、良种场: 20xx年预下达虎林市良种场资金1笔,35万元,用于虎林市良种场场区“石彻边沟”项目;绩效总目标为推进虎林市良种场农村居住环境。产出指标中的数量指标为“建设良种场石彻边沟406米、桥涵156米”,质量指标为“石彻边沟改造验收合格率100%”、“建立石彻边沟工作进度台账为基本建立”;效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”,生态效益指标为“改善农村人居住环境”;满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%,项目区基层干部满意度≧90%。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  1、奶年场:20xx年克服了疫情等不利原因,按原定计划组织施工,圆满完成了20xx年度的施工建设。

  2、种畜场:农村综合改革转移支付资金按时足额到位,资金到位率100%。20xx年(财农〔20xx〕(177号)农村综合改革转移支付资金22万元,总体执行率为100%。

  3、良种场:因20xx年疫情原因,工程招标时间推迟,错过了施工时间,故20xx年未施工建设。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  种畜场:20xx年依托农村综合改革转移支付资金新建“场内道路硬化、入户桥涵”项目,大力推进贯彻落实了新农村环境建设,极大地提高了项目实施地的农村居民居环境以及村容村貌,通过宣传以及实际改造切实让老百姓体验到硬化路的实惠,彻底改变过去雨天一身泥、旱天一身土的状况。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  良种场预计于20xx年6月开始施工,于20xx年7月初施工完毕。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  强化绩效评价结果的`应用,将绩效评价组织开展情况纳入场年度工作综合考评,绩效评价结果作为以后年度农村综合改革财政奖补资金安排、分配的重要依据,并督场按要求公开财政奖补项目及资金使用情况,自觉接受群众和社会监督。

  五、其他需说明的问题

  无

关于绩效自评报告范文 篇27

  根据《雅安市财政局关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(雅财绩〔20__〕2号)文件要求,经过认真总结分析,现将自评报告总结如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  20xx年度转移支付医疗卫生服务能力提升项目资金总额544.55万元。

  (一)《财政厅 省卫生健康委 省中医药管理局关于提前下达20xx年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》川财社[20__]207号下达公立医院综合改革中央资金202.88万元。

  (二)《 关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知(公立医院综合改革)》川财社[20__]171号下达公立医院综合改革省级资金26.16万元。

  (三)《财政厅 卫健委关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金的通知》川财社〔20xx〕53号二次下达中央资金公立医院综合改革65.72万元、紧缺人才培训4.2万元、县乡村卫生人才能力提升培训12万元。

  (四)市、县级财政配套20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金233.59万元。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  20xx年度转移支付医疗卫生服务能力提升项目资金合计544.55万元,其中中央下达公立医院综合改革资金284.8万元,分别下达县人民医院145.8257万元,县中医医院137.7743万元,转拨芦山卫健局1.2万元;省级下达公立医院综合改革资金26.16万元,分别下达县人民医院13.01万元,县中医医院13.15万元。县配套公立医院综合改革资金233.59万元,分别下达县人民医院123.113万元,县中医医院110.477万元。截至目前,医疗卫生服务能力提升项目资金544.55万元已经全部执行完成。

  医疗卫生服务能力提升项目资金严格按照《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》(川财社[20xx]76号)等文件精神执行,注重资金使用效益,严格执行财经纪律,加强专项资金的使用、管理和监督,保证项目资金专款专用,无挪用或改变专项资金的性质和用途的情况发生。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  一是引进优质资源。深化对外合作,持续推进县级医院与四川大学华西医院、成都中医药大学等医学院校的合作;二是开展特色服务。加快开展复合手术、微创手术、介入手术、特别化治疗等临床治疗新技术的推广应用;三是推动县级医院卒中中心、胸痛中心等五大医学中心建设;四是建设专科、培育名医。推进县域内发病率和外转率排名前10的病种临床重点专科建设;五是加大人才培育力度,预计培育省级学科学术带头人1人、市级学术带头人4人;六是大力发展中医药事业。县中医医院扩大院内液体制剂的生产能力。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1.数量指标

  医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的`比例较上年提高1.41%;公立医院资产负债率较上年提高10.83%,主要是由于:1.疫情原因,医院疫情防控支出大幅度增加,医疗经营亏损,2.财政收回财政应返还额度导致;公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例与上年一致,无长期负债;诊疗人次数提高12.15%;出院人数提高3.85%。

  2.质量指标

  病床使用率提高0.53%;医疗收入增幅9.77%;门诊次均费用增幅下降8.44%;出院者次均费用增幅下降12.88%;公立医院平均住院日7.53天与上年持平。

  3.成本指标

  公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)下降1.42%。

  4.社会效益指标

  公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例上涨4.29%,主要为因疫情影响新增核酸检测和慢病患者门诊带药由原来的1个月量提高到3个月量导致;每床日平均收费水平比例较上年降低0.64%;出院者平均医药费用比例较上年降低0.64%。

  5.可持续影响指标

  管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低0.9%;医疗盈余率教上年下降0.6%,主要是防疫支出大幅度增加,盈余率下降;实现收支平衡的公立医院暂公立医院总数的比例与上年持平。

  6.满意度指标

  公立医院职工满意度90.88%;公立医院门诊患者满意度93.7%;公立医院住院患者满意度94.25%;除职工满意度比上年略有下降之外,门诊患者满意度和住院患者满意度比上年都有提高。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  按照项目绩效指标要求,项目全面完成,未偏离预期目标,资金使用规范。下一步将继续加强资金管理,专款专用,提高资金使用效率。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  财政资金平台系统中录入的医疗卫生服务能力提升补助资金支出数据及时准确、真实可靠。资金对应安排项目形成实物工作量情况、项目推进及管理情况,跟踪掌握项目绩效目标执行情况,已经达到预期效果。绩效自评结果暂未公开,将按文件要求在20__年4月15日之前在门户网站进行公开。

  五、其他需要说明的问题

  无。

关于绩效自评报告范文 篇28

  根据自治区财政厅《关于开展20__年度预算绩效管理考核工作的通知》(藏财绩〔20__〕1号)要求,自治区市场监管局认真开展了20__年预算绩效管理自评工作,现将自评情况报告如下。

  一、基本概况

  (一)部门主要职责

  自治区市场监管局系自治区人民政府直属机构,为正厅级,加挂自治区知识产权局牌子。自治区市场监管局贯彻落实中央关于市场监管工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对市场监管工作的统一领导。主要职责是:

  1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和政策,研究起草相关地方性法规和政府规章草案,组织落实质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,组织实施对全区各类市场主体的监督管理,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

  2.负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

  3.负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法工作,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

  4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。依授权协调我区企业在国外的反垄断应诉工作。

  5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告企业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治区消费者协会开展消费维权工作。

  6.负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

  7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量风险防控和省级监督抽查工作。组织实施质量安全分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

  8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

  9.负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全制度措施并组织实施。负责自治区食品安全应急体系建设,承担重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并贯彻执行食品安全重要信息直报制度。承担自治区食品安全委员会日常工作。

  10.负责食品安全监督管理。建立全区覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

  11.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

  12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。配合做好标准化国际合作和采用国际标准工作。

  13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

  14.负责统一管理、监督和综合协调认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度,负责全区检验检测机构资质认定工作。

  15.负责知识产权工作。组织实施知识产权战略有关政策,负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系、统筹协调涉外知识产权事宜。

  16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

  17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

  18.管理自治区药品监督管理局。

  19.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

  (二)部门机构及人员

  自治区市场监管局内设办公室、政策法规处、市场稽查协调处、登记注册处(小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室)、信用监督管理处、反垄断反不正当竞争和价格监督检查处(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理处、质量发展管理处、产品质量安全监督抽查处、食品安全协调处(自治区食品安全委员会办公室工作处)、食品安全生产监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处(食品安全抽检监测处)、特种设备安全监察处、计量和认证监督管理处、标准化处、知识产权处(国家知识产权局专利局拉萨代办处)、科技和财务处、政工人事处,局机关行政编制110名,部门领导职数7名,处级领导职数50名(含食品安全总监1名、市场稽查专员1名、机关党委专职副书记1名、国家知识产权局专利局拉萨代办处主任1名),正科级2名。局机关现有在编人员104名,其中部门领导10名,处级干部59名,一般干部35名。

  西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局为自治区市场监督管理局派出机构,正处级建制。主要负责西藏拉萨经济技术开发区内各类市场主体的登记注册、监督和质量、食品安全监督管理工作。核定编制11名,局领导职数3名,科级领导职数6名。下设办公室、登记注册科、综合管理科,现有在编制人员9名,其中局领导3名、科级领导2名、一般干部4名。

  自治区市场监管局机关后勤服务中心核定事业编制20名,现有人员21名;信息中心核定事业编制15名,现有人员15名;西藏自治区消费者协会定编11名、现有人员6名。

  自治区市场监督管理局所属西藏自治区产品质量监督检验所、西藏自治区计量测试所、西藏自治区特种设备检验检测所、西藏自治区标准化研究所4个事业单位,核定事业编制98名,现有98名。

  二、预算绩效管理措施

  20__年是自治区市场监管局组建运行的第二个年份,也是推进机关规范化建设的关键年份,我局紧紧抓住这一有利时机,坚决贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20__〕34号)和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔20__〕7号)精神,强化预算绩效基础工作,加强预算绩效运行监督管理,不断提升预算绩效管理水平。

  (一)夯实预算绩效管理基础

  健全组织保障体系,主动适应形势,建立了“西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理领导小组”,行政一把手任组长、分管领导任副组长,局机关各部门为成员,领导小组办公室设在科技和财务处,同时还明确领导小组及其办公室工作职责。健全制度规范,积极贯彻中央、自治区预算绩效管理各项制度,立足市场监管工作实际,制订出台了《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》,基本规范了整体支出、项目支出的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价管理等各环节的工作,积极指导和推进了局机关预算绩效管理工作。健全预算绩效指标体系,坚持借船出海,认真学习国家市场监管总局预算绩效管理指标体系和自治区预算绩效管理指标体系,研究制定了《西藏自治区市场监督管理局预算绩效评价指标体系框架》,初步建立起了预算绩效管理体系雏形。强化预算绩效宣传,充分利用门户网站、OA平台,及时推送国家、自治区出台的预算绩效管理文件、制度办法,助推各部门不断提高绩效管理水平。

  (二)优化预算绩效管理目标

  始终将绩效目标管理作为预算绩效管理的“牛鼻子”,注重绩效理念引领,强化目标管理,扎实推进绩效目标管理工作。注重绩效目标源头质量管制,全面贯彻落实《西藏自治区财政厅关进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》精神,认真完善20__年度56个项目的信息、逐一修正每个项目的绩效目标及绩效指标,确保每个项目绩效目标的合规性。强化绩效目标质量控制。既注重从源头上把控,又强化在实际执行过程的调整,年中,委托第三方会计师事务所绩效专家,逐一核实修正每个项目绩效目标、绩效指标,确保20__年度安排的56个项目的绩效目标设定、绩效指标内容、绩效指标结构及其数量符合规定标准。积极扩展绩效目标范围,严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》,始终将现阶段预算整体支出、项目支出和专项支出作为预算绩效管理实施的重点对象。20__年度,纳入预算绩效目标的56个项目全面覆盖了全部项目包括项目支出、专项支出,实现了应管尽管。

  (三)强化预算绩效监管

  深入贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》规定,以提高预算执行进度为重点目标,实施了预算执行月通报、季分析和不定期检查的绩效管理制度,每月每季未都认真研究预算执行情况,次月(季)初及时印发上月预算执行通报、上季度预算执行分析报告,统筹推进了预算绩效目标监管工作,基本实现了预算执行与预算目标双监控,督促和推动各部门自觉强化预算执行和管制绩效目标。

  (四)探索完善绩效评价管理

  全面贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》规定,探索开展了20__年度项目支出绩效评价工作。自评全覆盖,在自评过程中对20__年初安排的56个项目实现全覆盖,使所有项目应评尽评。同时,为确保自评质量、提高部门绩效管理水平,随机成立了6个交叉评估小组,对20__年50万元以上的项目,再次进行了集中评审。自评讲质量,在项目绩效评估中,坚持从项目立项、决策、执行、管理、资金、绩效、报告等各环节入手,依次评估项目实施部门工作台账,查缺补漏及时给予纠正,保持绩效目标、跟踪管理过程与自评报告客观一致,确保了绩效自评质量。创新评价方式,在组织项目实施部门及交叉评估小组完成评估任务的同时,邀请自治区财政厅和第三方会计事务所绩效专家,开展预算绩效自评培训、现场检查指导,手把手帮助改进预算绩效自评工作中存在的不足。

  (五)强化预算绩效评价结果运用

  去年,是自治区市场监管局新组建以来首次探索开展预算绩效评估工作,绩效评估结果还不够科学和客观,为激发各部门加强绩效管理的积极性主动性,仅根据绩效评估结果,逐一点评每个项目的绩效管理情况,还未严格按自治区本级预算绩效管理评估办法,将绩效管理评估结果运用到项目预算中。与此同时,认真撰写了预算绩效评估报告,认真总结经验、分析存在的问题、明确改进措施,切实推进预算绩效管理工作。

  三、预算绩效管理成效

  认真对标对表《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》和《自治区本级预算部门(单位)预算绩效管理工作考核评分表》,扎实开展了20__年度预算绩效管理自评工作。从自评情况看,自治区市场监管局各部门均能积极贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神及《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》,部门预算绩效各项工作正逐步规范,财政资金支出质量效益不断提高,预算绩效管理水平逐渐提升。年度预算资金总支出达到70%,项目预算执行率达到59.59%,安排的56个项目当年完成48个、跨年实施6个、因2个项目不具条件而未实施,2个项目绩效自评为优等级、15个项目绩效自评为良等级、37个项目绩效自评为中等级、2个项目绩效自评为差。20__年预算绩效管理自评89分。

  (一)20__年收入支出预算执行情况

  1.局机关预算执行情况。一般公共服务支出收入178,927,396.04元,支出158,062,273.42元。其中:知识产权事务行政运行收入471,200.00元、支出404,622.66元,知识产权事务商标管理收入300,000元、支出120,000元;市场监督管理事务行政运行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元,一般行政管理事务收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元,市场主体管理收入100,000元,支出3,948,414.10元,市场秩序执法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元,信息化建设收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元,质量基础收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元,质量安全监管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元,食品安全监管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元,事业运行收入200,000.00元、支出251,920.20元,其他市场监督管理事务收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元,机关事业单位基本养老保险缴费收入5573930.49元、支出5573930.49元,行政单位医疗收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元,公务员医疗补助收入637,902.73元、支出637,902.73元,住房公积金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。

  2.自治区计量测试所预算执行情况。市场监管管理事业运行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元,机关事业单位基本养老保险缴费收入397,800.00元,支出397,800.00元,机关事业单位职业年金缴费支出198,800.00元、支出198,800.00元,事业单位医疗收入198,800.00元、支出198,800.00元,住房公积金收入275,200.00元、支出275,200.00元。

  3.自治区产品质量监督检验所。市场监管管理事业运行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元,机关事业单位基本养老保险缴费收入705,700.00元,支705,700.00元,事业单位医疗收入357,200.00元、支出357,200.00元,住房公积金收入488,000.00元、支出488,000.00元。

  4.自治区特种设备检测所。市场监管管理事业运行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元,机关事业单位基本养老保险缴费收入433,900.00元,支出433,900.00元,机关事业单位职业年金缴费支出217,300.00元、支出217,300.00元,事业单位医疗收入217,300.00元、支出217,300.00元,住房公积金收入300,400.00元、支出300,400.00元。

  5.自治区标准化研究所。市场监管管理事业运行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元,其他市场监督管理事务收入650,000.00、支出624,070.00元,机关事业单位基本养老保险缴费收入226,900.00元,支出226,900.00元,事业单位医疗收入113,400.00元、支出113,400.00元,公务员医疗补助3,600.00元、支出3,600.00元,住房公积金收入155,724.00元、支出155,724.00元。

  (二)20__年预算绩效目标实施情况

  1.生产绩效目标。反不正当竞争执法不断加强。强化公平竞争审查,全面清理审查各级各部门出台的政策性文件15720份,废止、修改或适用符合例外规定的文件36份。委托第三方评估机构随机对5个区直部门、21个地(市)和30个县(区)相关部门的妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作进行了评估。信用监管深入推进。实现市场监管领域各部门“双随机、一公开”监管全覆盖。建立部门双随机联合监管机制,制定19个部门的294项抽查事项清单,完成297个批次随机抽检任务。依法实行失信联合惩戒,累计列入企业经营异常名录54638户次、严重违法失信企业名单209户,拦截失信被执行人561人次。重点领域监管执法持续发力。加强价格监管,清理规范转供电加价行为,清理转供电主体1338户,督促1294户转供电主体执行电费降价政策。整治虚假违法广告,查处虚假广告违法案件15件。开展自治区保护知识产权“铁拳”行动,查办案件100件。开展“清朗·网剑”专项行动,依法打击网络交易违法违规行为。深化“扫黑除恶”专项斗争,依法做好涉恶重点行业和领域企业法定代表人任职资格限制。全年累计查办各类违法违规案件692件,案值370.4万元,罚没款722.1万元。食品监管成效明显。在自治区党委、政府的高度重视下,出台《地方党政领导干部食品安全责任制实施细则》《深化改革加强食品安全工作的实施意见》。深入开展食品安全专项整治行动,全年查办食品安全案件300余起。加大食品抽检力度,抽检各类食品10043批次,抽检合格率达97.8%。协同相关部门开展“健康茶”推广普及工作,边销茶质量逐步提高。推行食品安全协管员制度,加快完善三级农贸市场检验检测体系,健全食品安全事故应急预案,食品安全保障能力进一步提升。特种设备监管全面加强。制定区、地(市)、县(区)三级特种设备安全监管权责清单,理清工作职责。推进电梯安全责任保险,电梯参保率达到45%。开展市场监管系统安全生产专项整治“三年行动计划”,深入开展特种设备隐患专项整治,检查特种设备使用单位2500余家,检查特种设备1万余台(套),消除安全隐患420余处。消费维权水平进一步提升。试点推行消费品质量责任首负承诺和产品质量问题先行赔付制度。实现了“西藏12315一号接诉、全国12315平台一单办理”。全年累计受理消费者各类诉求2.21万件,为消费者挽回经济损失1217.22万元。

  2.社会满意度绩效。全面强化疫情防控。积极推进企业复工复产。落实支持企业复工复产措施,延长个体工商户年报截止时间,推广“网上办”等“无接触”服务模式,为数百家市场主体提供在线办理注册登记、许可延期等服务。优化检验检测技术服务,为部分企业减免技术服务费用。企业准入改革成效明显。持续推进“多证合一”改革,企业开办时间压缩至4个工作日。推进登记注册全程电子化工作,新设企业全程电子化使用率达95%以上,企业注册等17项业务实现“跨省通办”。推进企业简易注销改革,简易注销退出市场主体1387户。产品准入改革持续推进。推行工业产品“一企一证”,将31种产品调出认证目录,对24种产品采取企业自我声明方式替代第三方认证。优化生产许可审批程序,工业产品许可时限压缩至5个工作日,食品经营许可办理时限压缩至10个工作日,推行特殊食品注册备案制和特种设备许可自我承诺换证制,完成200余家食品生产企业新版生产许可证换发工作。法治建设深入推进。加快推进食品“三小一摊”立法工作。大力推行行政执法“三项制度”,建立行政处罚自由裁量基准,行政执法不断规范。全面从严治党不断深化。扎实推进非公有制经济组织党建工作,全区“三有”非公有制经济组织覆盖率达36.74%。

  3.生态绩效目标。宏观质量管理不断加强。质量强市、质量强县工作全面开展,质量振兴和质量提升各项指标均达到阶段性目标。推动设立“西藏质量奖”,开展《西藏质量奖管理办法》研究起草工作。质量总体水平不断提升。生产领域工业产品质量监督抽查合格率达97.66%,重要工业产品抽查合格率达100%。全区通过ISO9000质量管理体系认证企业达到456家。我区质量服务满意度在20__年全国公共服务质量监测结果中排名全国第9名,拉萨市在全国160个城市中公共服务满意度排名第10位。知识产权注册便利化水平不断提高。推进商标便利化改革,实现专利、商标业务“一窗通办”。全区有效注册商标37178件、专利2779件,同比分别增长20.9%、37.1%。积极协助落实“地球第三极”商标申请注册,完成44大类注册工作。质量技术基础不断巩固。扎实推进地方标准体系建设,全区现行有效地方标准达到208项,企业自我声明公开标准895项,在建各类标准化试点示范项目62个。建立南亚标准化专家资源库,翻译南亚标准题录16840条。深化计量服务行动,全年为1056家企事业单位提供计量技术服务,检定校验计量器具2.88万台,免征费用983万元。检验检测支撑不断加强,累计审查认定检验检测机构175家,自治区质检所检测产品种类由4类增至25类,检测产品达130种,检测指标达300个。

  (三)存在的问题及下步改进措施

  认真总结和分析20__年预算绩效管理工作,重点存在以下几个问题:一是绩效管理认识还有待提高。从近年来的绩效管理工作来看,一些部门对绩效管理认识还不足,绩效管理理念还不强,仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情形。二是绩效管理水平还有差距。在绩效管理实施中,由于一些部门绩效管理工作水平不高等因素的制约,设定的绩效目标、编制绩效指标还不科学不合理,与实际需求还有一定差距。三是绩效管理范围还不够全面。自治区市场监管局当前仍处于机构改革后的磨合期和融合期,市场监管各项工作仍在厘清边界的过程中,绩效管理仅针对项目支出,尚未覆盖全部财政资金。

  针对自身存在的问题,立足工作大局,今后重点抓好以下几项工作。一是健全绩效目标指标体系。认真贯彻《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔20__〕7号)精神,紧扣市场监管工作,在现有基础上建立健全市场监管部门绩效目标指标体系,增强绩效目标的针对性、可操作性和实用性。二是强化绩效管理制度执行力。强化《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》执行力度,推动局党组将绩效评价结果纳入年度考核体系,加大考核权重,促进部门和领导干部树立“花钱必问效、无效必问责”的意识,不断提高使用财政资金的质量和效益。三是严格日常绩效运行监控。坚持对绩效管理日常监控与年底评估并重,紧紧盯住年度重大项目,持续加强月季绩效运行情况的监管,对发现问题及时纠正,对存在严重问题的项目及时暂缓或停止拨款,督促及时整改到位,确保绩效目标如期保质保量实现。

关于绩效自评报告范文 篇29

  根据《安徽省县域义务教育均衡发展督导评估实施办法》的要求,现就我区义务教育发展基本均衡自评情况报告如下:

  一、基本概况

  开发区下辖1个乡镇,京九办事处。16个村(居、社区),总人口6,8万,其中农业人口1.4万。20__年,全区人均国内生产总值21200元,年人均财政收入1900元,农民年人均纯收入9634元,城镇居民年人均可支配收入24839元;全区公办义务教育学校 14所,其中小学10所,幼儿园2所初中2所。义务教育阶段在校生8384人。全区教职工编制总数为377人,其中义务教育阶段教职工356人。

  二、义务教育均衡发展评估指标自评情况

  根据安徽省义务教育区域内均衡发展评估有关要求,我区对“县域内义务教育学校达到规定办学基本标准情况”、“小学、初中综合均衡差异系数”、“县级政府推进义务教育均衡发展工作”、“一票否决情况”等方面开展自查自评:

  (一)义务教育阶段标准化学校建设达标情况:对照安徽省义务教育标准化学校建设标准,开发区小学12所,达标12所,达标率100%;初中2所,达标2所,达标率100%;

  (二)小学、初中综合均衡差异系数:小学0.436,初中0.376。

  (三)区级人民政府推进义务教育均衡发展工作自评得分98分。

  (四)一票否决情况:我区不存在一票否决因素。

  三、义务教育均衡发展工作措施及评估指标完成情况

  (一)加强组织领导,把义务教育发展基本均衡摆在区域社会事业发展的优先位置。

  1.加强领导,完善政策。区政府高度重视教育事业发展,把推进义务教育均衡发展摆在突出位置,多次召开常务会议或专题会议,将义务教育均衡发展纳入区域社会发展和教育事业发展规划,研究部署教育工作,确定一批教育重点项目,制定具体落实措施。先后出台了《开发区“十二五”教育发展规划》、《关于教育优先发展的实施意见》、《开发区义务教育发展基本均衡县自评工作实施方案》,成立了义务教育发展基本均衡督导评估工作领导小组,明确各部门职责,要求各部门协同配合,确保全区义务教育发展基本均衡自评工作的顺利开展。

  2.健全体制,明确分工。建立了推进义务教育均衡发展目标管理、考核评价、责任追究等制度。

  3.科学评价,导向清晰。区政府始终坚持正确的教育理念,牢牢把握科学的教育观念、评价机制和监测手段,不以升学率和考试成绩作为评价教育部门、学校的唯一依据,依法保障学校自主办学权,以学校办学水平评估作为学校考核的尺度和标准,同时下发了《规范中小学办学行为减轻学生过重课业负担实施方案》,形成了推动学校发展和素质教育实施的教育质量监测与综合评价机制,对全区教育教学工作进行全面的综合考核。

  4.狠抓落实,强化监督。》积极推动专职督学、兼职督学、特邀督学三类督学队伍建设,教育督导机构设置、人员配备到位,督导工作经费均列入区年度财政预算。全区督学挂牌全覆盖,督学工作网络已遍布到我区每所村小以上的学校。启动了义务教育均衡发展监督问责机制,督导工作始终坚持督政与督学、综合督导与专项督导、定性督导与定量督导相结合的原则,加强对全区乡镇街道党政领导干部履行教育工作职责督导、教师队伍和教育信息化督导、学校办学条件督导等。

  (二)注重机会均等,把义务教育发展基本均衡作为实现社会公平的重要内容。

  5.义务教育阶段适龄儿童免试就近入学基本普及。加强招生管理,按照“划片招生、就近入学、控制总量、管控班额、阳光招生、校长承诺”六项原则开展招生工作,确保了学区内符合规定的适龄儿童都有相应的学位,同时严格学籍审批制度,义务教育学校“择校生”比例严格控制在5%以内;省市示范普通高中招生名额分配到县域内初中的比例不低于80%。

  6.实施关爱工程,外来人员随迁子女零障碍入学。积极落实教育惠民政策,高度重视进城务工等外来人员随迁子女的教育公平问题,积极采取措施,确保实现入学零障碍。始终坚持“两为主”的要求,建立和完善了以政府为主导、社会多方参与的留守儿童关爱体系。

  7.整体提升办学水平,实现教育公平。一是建立联盟。本着“资源共享、整体联动、管理一体、共同提高、特色发展”的原则。开发区呈现勃勃生机。二是结对、捆绑。以优质校为核心,开展对薄弱学校“全方位、可持续”的结对帮扶,提升薄弱学校“软实力”。三是促进学校内涵发展。围绕“一校一品、校校有特色”创建活动,大力加强校园文化建设,加强美丽校园、书香校园创建等工作,整体提升了学校的办学品位,如:颍南中学办成书法特色学校,第一初中办成足球特色学校。四是整体提升教育教学质量。积极推广课改经验,打造“自主、合作、探究”高效课堂模式,不分重点校和重点班,办学规模和班额得到有效控制。

  8.保障“三残”儿童平等接受义务教育。制定《开发区关于进一步做好三残儿童随班就读工作的方案》,强化教育等部门协调配合,保障残疾适龄儿童就近入学。20__年,“三残”儿童入学率达到了95%。

  (三)加大经费保障,把保障义务教育发展基本均衡作为政府公共财政投入给予优先安排。

  9.单列义务教育经费,全额纳入财政保障范围。开发区建立以区为主体、“校财局管”财务管理模式,将教育及学校各项经费全部纳入财政年度预算,实行专户管理,专款专用。

  10.积极实施义务教育薄弱学校改造计划。20__-20__年,共完成6所薄弱学校改造,投入资金1140 万元,薄弱学校改造任务完成率100%。此外加大薄弱学校经费倾斜力度。

  11.规范教育附加费和教育费附加征收和使用。全额拨付教育,改善办学条件。

  (四)加强队伍建设,把优化师资配置作为义务教育发展基本均衡的根本保障。

  13.依法保障教师工资待遇。全面实施以岗定酬、优绩优酬,重点向一线教师、骨干教师和班主任倾斜的绩效工资制度,全面落实教职工福利待遇,教师的医疗保险、住房公积金等执行标准、缴纳标准、资金来源和发放方式均与所在区的区直机关公务员保持一致。

  14.强化教师队伍建设。目前,我区义务教育学校教师学科、年龄、职称结构基本合理,体育、音乐、美术、英语、信息技术教师基本满足教学需要。同时坚持加大教师培训经费投入,近年来,我区积极组织教师外出学习、参加国培计划与继续教育,积极为教师搭建发展平台,助推名师、名校长脱颖而出。全区推荐评选市级名校长1人、市级名师16人、市级学科带头人8人、市级骨干教师13人。

  15.积极开展校长教师交流工作。近年来,我区进一步完善义务教育学校校长和教师交流制度,制定出台了《颍州区关于进一步加强教师队伍建设的实施意见》《颍州区义务教育阶段学校校长、教师交流工作实施方案》,逐步建立了对口帮扶、名师带徒、名师送教、上挂下派四种模式。

  16.完善农村和薄弱学校教师发展支持体系。制定方案、精心组织,确保了我区“国培计划”各项目、省市级培训在名额分配上尽量向农村和薄弱学校倾斜,20__年国培计划、省级骨干教师培训、市级骨干教师培训中,农村和薄弱学校教师参训名额占比分别为76%、100%、62%。20__年,招聘的义务教育阶段教师97名向农村和薄弱学校倾斜。20__年,在职教师职务评聘方面,我区下达义务教育高级指标14名,农村就有9名;义务教育中级指标共20名,农村就有18名。义务教育绩效工资农村艰苦津贴每人每月分别是80元和150元两个档次。

  (五)强化教学管理,努力打造人民满意的教育。

  17.规范课程开设和管理。严格落实省教育厅《关于严格执行安徽省义务教育实验课程安排表、规范教学时间和作息时间的通知》要求,规范学校教学计划、课程设置和作息时间安排。严格执行国家课程标准,全区中小学校按要求开设音、体、美、信息、综合实践活动等课程。

  18.不断提升小学和初中巩固率。大力宣传《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规,建立假期“防流控辍跟踪”制度、学期初“控辍周”制度、辍学举报制度、“防辍重点单位”管理制度,加强工作监督,健全奖惩机制,切实做好义务教育阶段学生“防流控辍”工作。20__年小学巩固率99.2 %;初中巩固率105.5%。

  19.切实提高学生体质健康合格率。加强体育工作,大力开展阳光体育活动,促进学生身体素质提高。

  20.大力规范办学行为。开发区严格教育行风治理,制定出台了《关于在全区开展教育系统纠风专项治理工作的实施方案》,把收费、教辅征订等纳入治理范围,每学期开学,区政府都组织纠风、物价等部门开展教育收费检查;区教育局成立规范组和查处组,不定期到学校开展督查,严禁乱补课、乱收费、乱订教辅资料等行为。同时加强师德师风教育,积极贯彻落实《中小学教师职业道德规范》,持续开展“以身边事教育身边人”教育实践活动,提高了教师职业道德。

  四、存在的主要问题

  全区教育工作虽取得了显著成绩,但也有一些不可忽视的问题,主要表现在:

  义务教育发展还不够均衡,城乡、校际之间在软、硬件方面存在着差距,如校舍建筑面积和运动场地生均占地面积不足,“择校”“借读”“大班额”现象依然存在;城乡学科教师配备不均衡,农村学校音、体、美教师短缺,影响学生整体素质全面提高。

  在今后的工作中,开发区教育分局将进一步采取强有力的措施,进一步提高教育教学质量,推动教育强区、教育名区建设,努力办好人民满意的教育。

关于绩效自评报告范文 篇30

  一、部门基本情况

  (一)部门概况

  1.部门机构设置和在职人员情况。

  机构设置:泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构。

  (一)办公室。

  (二)政策法规与劳动关系科。

  (三)规划财务与基金监管科。

  (四)就业促进与职业能力建设科。

  (五)职称与事业单位管理科。

  (六)工资福利科。

  (七)劳动保障监察科。

  (八)组织人事科。

  (九)信访和调解仲裁科。

  在职人员情况:泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职32人,具体为行政人员17人、机关工勤人员4人、事业人员11人。

  2.部门职责。

  (一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见,并负责组织实施和监督检查。

  (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施,建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

  (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策,牵头拟订具体实施办法并组织实施;会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

  (四)负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策,拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作,负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度,审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法,对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

  (五)负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

  (六)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度,执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  (七)负责深化职称制度改革工作,拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

  (八)会同有关部门实施事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

  (九)会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施,贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

  (十)贯彻落实农民工工作政策,并负责拟订相关实施意见,会同有关部门编制农民工工作规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

  (十二)有关职责分工。

  与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头,会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由泸西县教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由泸西县人力资源和社会保障局负责。

  3.20xx年重点工作。

  20xx年,县人社局在县委、县政府的正确领导下,在上级业务部门的悉心指导下,坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线,积极应对疫情影响,主动克难、主动服务、主动拼搏,较好的完成了各项工作任务。

  一是就业创业工作稳步推进。截至目前,全县城镇新增就业人数3129人,完成州级下达计划数2483人的126.02%;城镇失业人员再就业人数598人,完成州级下达计划数523人的114.34%;就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%,城镇登记失业率控制在4.2%以内。

  二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限,完成20xx年度7291名事业单位工作人员及行政机关(参公)工勤人员的年度考核结果审核备案;切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作,今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名,其中:初级135名、中级267名、高级236名,涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才,为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。

  三是社会保障能力和水平不断提高。扩大社会保险覆盖面。进一步巩固扩面成果,以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点,大力宣传缴费档次、个人帐户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制,积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次的养老保险制度,全面扩大社会保险覆盖面,养老、工伤、失业三险险工作进展明显。被征地农民养老保险工作扎实推进。按照《泸西县被征地农民参加基本养老保险补助办法的通知》精神,贯彻执行各项政策规定,有序推进审核认定工作,足额兑现参保补助资金。目前,全县共有1501户4189名被征地农民已享受到政策实惠。

  四是劳动者权益保障机制不断完善。截至目前,共接待群众来访1100余人次,受理来访案件96起,共为1044名农民工追回被拖欠工资1474.46万元;受理劳动人事争议案件44件,不予受理7件,结案43件。

  (二)部门绩效目标设立情况

  20xx年部门绩效目标设立情况。

  一是自上而下的任务分解

  通过自上而下的任务目标分解,将整体目标分解到各个部门科室或个人,明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我局自上而下目标方向统一,逐层分解到各个部门科室直至个人,并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解,将局机关的`整体目标划分为小的、独立的目标。

  任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任,实行统一行动达成整体目标。

  二是个人发展需要制定的任务目标

  除了完成任务目标,管理者要考虑局机关和个人的发展需求。基本的任务指标是一定必须要保证和完成的,如果各个部门科室或个人仍有余力,可以给予设定其他任务或更高调整目标,帮助其能力不断提升,这也体现出绩效管理的实际意义,帮助科室或个人提升业绩水平。

  (三)部门整体收支情况

  1.整体收支情况:本年度总收入1691.91万元。其中:一般公共服务支出收入0.19万元,社会保障和就业收入共计1423.75万元,卫生健康共计收入47.91万元,其他节能环保支出收入7万元,住房保障收入32.79万元,农林水收入180.26万元。本年度总支出2058.47万元。其中:一般公共服务支出支出0.19万元,社会保障和就业支出共计1761.81万元,卫生健康共计支出47.91万元,农林水支出208.76万元,其他节能环保支出支出7万元,住房保障支出32.79万元。20xx年专项资金项目支出1448.66万元。主要资金为中央、省级就业专项资金支出。公用经费支出63.3万元,主要用于单位办公用品购置等支出。“三公”经费支出均为国内接待费,金额为0.74万元,20xx年无会议、培训支出。年末结转结余22.18万元,其中财政拨款结转0.02万元,非财政拨款结转为22.16万元,主要为就业专项资金结转。

  2.资产情况。20xx年资产总额合计529.32万元。包括流动资产114.4万元(货币资金114.4万元),非流动资产414.81万元(固定资产净值414.81万元)。

  3.基本支出。基本支出609.8万元,主要用于支出工资福利、办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出。

  4.项目支出。项目支出1448.66万元,主要用于就业专项资金支出,包括培训费、社保补贴、城镇及乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建卡户培训期间补贴交通生活费等专项支出。贷免扶补及创业补贴专项工作经费。

  二、部门绩效自评报告情况

  (一)绩效自评目的

  了解20xx年度泸西县人社局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况,以及所取得的效果。通过评价,在部门预算配置、预算执行等方面总结经验,找准存在的问题,为进一步加强和规范部门资金支出,提升预算配置的科学合理性,优化财政支出结构提供决策参考和依据,为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

  (二)绩效自评组织过程

  (一)前期准备。准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备,材料质量等要求。

  (二)组织实施。包括布置、审核、检查等情况,存在问题及有关意见及建议。

  (三)分析评价。按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

  (三)绩效自评指标体系(详见附件)

  (四)绩效自评结论

  泸西县人社局年度工作任务已完成,目标责任的履职情况良好。具体为:

  20xx年度实施项目4个,已完成的项目有4个,分别为:①中央就业专项资金;②农村劳动力转移就业就业培训补贴;③沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴;④困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。

  具体情况为:1.中央就业专项资金补贴项目,根据红财社发〔20xx〕31号文件,非本级财政投入资金400万元;红财社发〔20xx〕74号文件,财政拨款收入360万元。两项资金760万元,主要用于支付乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建档立卡培训产生的交通生活补贴,截止20xx年12月31日,支付补贴资金760万元。

  2.农村劳动力转移就业就业培训补贴项目,根据泸开组办便笺〔20xx〕55号文件,上海对口帮扶农村劳动力转移就业补贴资金60万元,截止20xx年12月31日,支付农村劳动力转移就业补贴资金60万元。

  3.沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴,根据红财农发〔20xx〕25号文件,安排沪滇劳务协作资金140万元,用于支付乡村公益性岗位补贴,截止20xx年12月31日,支付乡村公益性岗位补贴140万元。

  4.困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。根据红财建发〔20xx〕27号,财政拨入困难职工生活补助3.9万元、湖北返乡农民工求职补贴3.1万元,截止20xx年12月31日,支付补贴资金7万元。

  三、评价情况分析及综合评价结论

  泸西县人社局20xx年部门整体执行的绩效情况达到预期,20xx年泸西县人社局在县委、县政府的正确领导下,在上级业务部门的悉心指导下,坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线,积极应对疫情影响,主动克难、主动服务、主动拼搏,较好的完成了各项工作任务。

  一是就业创业工作稳步推进。截至目前,全县城镇新增就业人数3129人,完成州级下达计划数2483人的126.02%;城镇失业人员再就业人数598人,完成州级下达计划数523人的114.34%;就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%,城镇登记失业率控制在4.2%以内。

  二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限,完成20xx年度7291名事业单位工作人员及行政机关(参公)工勤人员的年度考核结果审核备案;切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作,今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名,其中:初级135名、中级267名、高级236名,涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才,为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。

  四、存在的问题和整改情况

  在部门预算绩效管理的认识上不够,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足,绩效管理制度弱化,对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够,单位会计人员是一岗多职,单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位,单位没能建立内审机构,涉及相关工作都依附于财务人员完成,形成完成工作后没有评价,无后续监督考核环节;四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

  五、绩效自评结果应用

  通过自评,泸西县人社局部门整体绩效支出较为规范,并对存在问题及时整改,建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金。

  六、主要经验及做法

  一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容,围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节,通过"以评促建"的方式,推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上,重点关注重要业务事项和高风险领域,特别是涉及扶贫领域和关键岗位。在建立实施绩效评价的基础上,认真对照,真实完整地反应评价表和评价报告。

  七、其他需说明的情况

  随着现代化进程及信息发展,绩效评价工作已显得十分必要,但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力,希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

关于绩效自评报告范文 篇31

  一、绩效目标分解下达情况

  (一)中央下达水利发展资金转移支付预算和绩效目标情况。

  四川省财政厅四川省水利厅《关于提前下达20xx年中央和省级水利发展资金预算的通知》(川财农〔20xx〕167号)下达我县中央水利发展资金500万元。

  (二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

  中央和省级财政发展资金水土保持工程(芦山县)西川河小流域水土流失综合治理项目立项批复525.39万元,其中500万元为中央水利发展资金,其余为地方自筹。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  中央和省级财政发展资金水土保持工程(芦山县)西川河小流域水土流失综合治理项目按照合同进度已支付资金139.433578万元,芦山县水务投资有限公司作为项目业主单位,按照《四川省水利发展资金管理办法》要求,在项目资金的支出和管理中,资金支出合理,资金管理规范,不存在违规问题。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  本项目总体绩效目标为治理水土流失面积1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,经果林32.49hm。20xx年实际基本完成。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况分析。

  (1)数量指标。基本完成治理水土流失面积1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,经果林32.49hmm。

  (2)质量指标。项目暂未完工。

  (3)时效指标。该项目暂未完工。

  2.效益指标完成情况分析。

  (1)经济效益。人均产粮增加290kg/人。

  (2)社会效益。农业人均增加基本农田面积0.05亩;农田增加25.26hm。

  (3)生态效益。项目区综合治理后年保土量3.51万t;保土率59.79%。

  3.满意度指标完成情况分析。群众满意度100%。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  因由于项目暂未完工,下一步将继续加快工程建设进度,在确保工程质量和安全的.前提下,抢抓施工黄金季节,争取提前完工,确保各项绩效指标严格达标。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  依法定情况应用和公开。

关于绩效自评报告范文 篇32

  一、项目基本情况

  初,保山市财政局下达办公用房租赁经费60,000、00元,主要用于支付支队办公用房租赁费。

  二、项目绩效自评工作开展情况

  (一)前期准备

  按照《保山市财政局关于财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔〕95号)要求,保山市文化和旅游市场综合行政执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。

  (二)组织过程

  支队综合科科室根据相关规定和要求,对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写自评报告上报支队;支队综合科及分管领导,按照相关要求进行查看,检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等,并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。

  (三)分析评价

  认真对项目的申报内容和申报目标进行审核,其申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

  三、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况分析

  1、项目资金到位情况分析

  初,市财政局下达保山市文化和旅游市场综合行政执法支队“办公用房租赁经费”60,000、00元,一次性到位。

  2、项目资金执行情况分析

  截止至12月,已拨付到位的60,000、00元资金已全部支付,资金严格实行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

  3、项目资金管理情况分析

  保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,资金管理较好。

  (二)项目绩效指标完成情况分析

  1、产出指标完成情况分析

  (1)项目完成数量

  完成“办公用房租赁经费”项目1个。

  (2)项目完成质量

  保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目完成质量好,单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

  (3)项目实施进度

  直至底,年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中,市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式,对项目的实施情况进行监督检查,其项目监督管理到位,效果较好。

  (4)项目成本节约情况

  在日常工作中,支队均本着厉行节约的态度,管好抓紧每一分钱,使项目资金能够发挥最大的效能。

  2、效益指标完成情况分析

  (1)项目实施的经济效益分析

  无

  (2)项目实施的社会效益分析

  固定的办公场所有利于支队相关工作的开展,为保山文化旅游市场管理发挥更好的`作用,使得保山市文化旅游市场安全有序,监管得力,无社会热点事件及重大案件发生,为保山文化事业发展保驾护航。

  (3)项目实施的生态效益分析

  无

  (4)项目实施的可持续影响分析

  无

  3、满意度指标完成情况分析

  通过固定的办公场所安排,有效提高了支队工作人员的工作效率,执法成果进一步加强。

  四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  “办公用房租赁经费”项目已经完成,在下一步的工作中,支队项目实施管理程序有待进一步规范;项目痕迹资料有待进一步完善;项目后续管理有待进一步加强。

  五、绩效自评结果

  保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目总体评价是:项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好,项目质量较高,运行保障有力,各项效益明显,群众反响较好,社会效益显著。

  六、结果公开情况和应用打算

  因“办公用房租赁经费”项目是一项经常性项目,绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  无

  八、其他需说明的问题

  无

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